同学您好,分录为: 借:预付账款 2000 贷:银行存款
计入管理费用的业务招待费由个人先垫付此款项单位再报销,分录应该是借管理费用-业务招待费,贷银行存款;现在是此款项又转入挂总公司账,分录应该怎么写?
去年12月支付话费528元,发票开的是500,其中28元是预付话费(发票下个月会开),当时528元全做费用了,今年1月支付话费400元,发票开的是428元,我今年1月分录应该怎么做?我可以做借管理费用428,管理费用28(红字)贷银行存款400吗
报销单,座机话费142元,,其中100元没有发票,做会计分录 借:管理费用42, 贷:库存现金42。 这样做账可不可以呀,每个月都是这样,因为只有42元那个座机是公司抬头的发票
公司内账的话,如果有几个人报销差旅费分录要怎么做?是摘要写三个人的名字,借:管理费用-差旅费, 还是写三个借管理费用-差旅费-名字,写个三级科目
工人预支工资很频繁,但是每次金额也不大,1000/2000的,每次都挂其他应收的话,这个科目下会有挂很多个工人的名字,请问这种情况该怎么写分录。
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
等发票了在转成管理费用?
是的,等发票到了预付账款转管理费用