你好,跨境免税可以全额不需要缴纳的,50万可以免。

@郭老师 老师 我要增值税申报 小规模 请问老师 我们开票有劳务派遣减征 那天您说季度45万以下不交增值税 我在申报的时候是不是应该填在免税销售额里的未达起征点免税额里呢 老师
老师,教个问题,我们新成立了一家小规模,减按1%缴纳增值税,然后因为季度收入不超过三十万,免征增值税,账上把1%免征部分计入了营业外收入,但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差,请问下怎么处理合适
1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 是指今年季度开票低于30万的小规模纳税人,免征文化事业建设费吗?
小规模纳税人一个季度30万以内是免征增值税的,那应交税费—应交增值税贷方余额要怎么处理
小规模纳税人季度超过起征点,又有免税收入,请问这个怎么报税,比如季度收入45万,其中免增值税收入20万,请问怎么计算应纳税额,怎么填报增值税申报表
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
在其他免税销售额里面填写。
那未达起征点的30万呢?
你好,不填写不填写,不需要填写的。
免税加免征,一共80万,都不用交税吗?
你好,那你这样的话,30万需要正常缴纳了,在第一行和第三行填写。
度30万免税是所有的销售额加起来的。
50万按正常免税,30万按1%缴纳增值税,还是说加起来80万缴纳增值税?
30万需要正常交,50万免税,50万在第12行里面填写,30万在第一行和第三行。
50万是要换算成不含税是吗?
是按1%来换算,还是3%?
好,50万是零税率的,不需要换算。
小规模增值税报表是填写不含税,零税率是不是相当于含税了?
你没有税额,你怎么换算,它是0%的,你怎么换算来写一下。
比如50万/1.13,按3%来换算这样
不可以的,这样和你账上的就不一致了,你享受的是哪一个政策?
跨境应税行为免征增值税
税率是免税的,你为什么要换算,不用换算的?
好,免税额不是受未达起征点的30万的限制的是吧?比如100万的免税收入,也是全部免税的是吧?
你好是的是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。