你好,跨境免税可以全额不需要缴纳的,50万可以免。
小规模纳税人适用简易征收,季度开票30万以下是免征增值税,但是代开增值税专票是当时开具当时缴费,那季报的时候未到达30万,已经交过的增值税额怎么免
按季度缴纳的小规模纳税人季度销售额不超过30万,免征增值税,请问这销售额是指那不含税的主营业务收入不?如果一个月超过了10万,但是一季度没超过30万是不是也免征增值税呢?
小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳,季度为未超过30万,我将收入填写到未达到起征点销售额,但是免税额是按照3%计算的,票面是1%,和票面税率不符,请问怎么申报增值税?
小规模纳税人季度超过起征点,又有免税收入,请问这个怎么报税,比如季度收入45万,其中免增值税收入20万,请问怎么计算应纳税额,怎么填报增值税申报表
小规模在一个季度里,有跨境应税行为免征增值税免税额50万,未达起征点免征额30万,那么是要按80万来缴纳增值税1%吗,那这样50万免税收入,就没有免税的意义了?怎么申报增值税?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
老师,我们一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项票么?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
公司只有银行存款没有库存现金等其他货币资金。想问①现金流量表的销售产成品 商品 提供劳务收到的现金➕收到其他与经营活动有关的现金是不是等于当月银行存款借方发生额②购买原材料 商品 接受劳务支付的现金➕支付的职工薪酬➕支付的税费➕支付的其他与经营活动有关的现金是不是等于银行存款贷方发生额
老师,集体经济的账以前会计都只要有收入支出全部计入专项应付款,这样做可以吗
集中申报员工个税年度汇缴,只知道本单位的收入,请问能替他们申报吗?请知道的老师回答,不知道或者百度的请不要回答
老师,余额表未分配利润在借方,需要问一下这个企业盈利情况
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔
工商年审 老师你好,工商年审的社保基数和实际缴纳数包含税局的基数调整补收吗?因为所属期还是属于2024年的月份,但是补收时间有2025年1月的。
资产负债表日后是什么日期
在其他免税销售额里面填写。
那未达起征点的30万呢?
你好,不填写不填写,不需要填写的。
免税加免征,一共80万,都不用交税吗?
你好,那你这样的话,30万需要正常缴纳了,在第一行和第三行填写。
度30万免税是所有的销售额加起来的。
50万按正常免税,30万按1%缴纳增值税,还是说加起来80万缴纳增值税?
30万需要正常交,50万免税,50万在第12行里面填写,30万在第一行和第三行。
50万是要换算成不含税是吗?
是按1%来换算,还是3%?
好,50万是零税率的,不需要换算。
小规模增值税报表是填写不含税,零税率是不是相当于含税了?
你没有税额,你怎么换算,它是0%的,你怎么换算来写一下。
比如50万/1.13,按3%来换算这样
不可以的,这样和你账上的就不一致了,你享受的是哪一个政策?
跨境应税行为免征增值税
税率是免税的,你为什么要换算,不用换算的?
好,免税额不是受未达起征点的30万的限制的是吧?比如100万的免税收入,也是全部免税的是吧?
你好是的是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。