学员朋友您好,正常记账就可以借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,交交税费-个税

老师,员工9月1号入职,10月10号时发放工资,11月时申报这部分的个税,问题是在10月份申报个税时,录入该人员,因9月未给他发工资,做了零申报,然后11月申报个税时,他的免除额度就成了1万(5000*2个月),这样的话,他实际缴纳个税比10月份发工资时代扣的个税就少了,这个要怎么处理和调整呀?
老师,你好!我是一家劳务公司,我一次性发工人工资,从对公账户转了5万出去,但是我申报的时候,每个月只申报4000多,我这种分录该怎么做呢?
实际发放工资假如是10月,一次性发放4个月的工资,两万元。员工上班是从6月开始,如果申报工资的话是从6月开始申报吗,但是6月实际上不知道具体有多少工资,只有实际发放的时候再算工资,这种应该怎么申报呢?还是可以先零申报,在10月份的时候一次性申报2万元工资呢?
老师,你好,我想咨询下如果 假设公司员工工资有发对公,报个税的时候不知道,导致报的个税和对公的工资不一致,那这样做账的时候要如何处理呢,还有差异的这部分个税要怎么处理呢
老师 我们公司是做美团优选的 公司员工工资由美团来发 美团每个月给我们结算费用的时候就会把这部分工资扣除 剩下的再发给我们 比如这个月美团要给我们结算10万 员工工资4万 那么最后美团只给我们打款6万 然后呢 这员工工资4万 我这边是报了个税的 做工资的时候这个个税分录又怎么做呢 平时我做的分录是 借 应收6万 借 工资4万 贷主营业务收入10万
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了
excel表格,公司里人很多,假如有人叫宋敏~外包。有几百个这样的人。一个人就能占数据几千条。怎么把所有员工很快替换成宋敏这样的,把后面的外包去掉。一个人一个人的替换太慢了。谢谢你了
老师好,请问外贸公司报关单上的金额该如何来定
excel表格里,公司人很多,一列里有好多重复的员工名字,怎么才能选出不重复的人都有谁?顺带粘贴不重复的人到其他地方?谢谢你了
老师,申请龙头企业,申请成功后有没有像和高企那样,三年一换证的说法,还是永久性的。
出口综合成本,(采购成本+运费+国际运输费*汇率7)/7/0.85(0.85是1-0.15的佣金费率)为什么除以7/0.85
结果就会形成应缴税费,个人所得税产生贷方余额,在下个月补申报上去