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老师,销项10月份已经开出,进项11月才收到,怎么样才不全额交税,

2023-11-07 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-07 16:16

学员朋友您好,是以发票为准的,这个是没办法的。除非您收到的发票实际上已经在十月份开出,可以先在系统里面先行抵扣的,除此以外,没有其他方法

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学员朋友您好,是以发票为准的,这个是没办法的。除非您收到的发票实际上已经在十月份开出,可以先在系统里面先行抵扣的,除此以外,没有其他方法
2023-11-07
你10、11月没有确认收入申报增值税的话,那你就12月补确认就可以的
2022-01-13
同学您好,您多交了的,那就以后有销项税额的时候抵扣
2020-11-16
不交9月增值税??是不是有留底税额??借销项税额,206440贷转出未交增值税,206440  2 ,借转出未交增值税,214943贷进项税额,214943   3 这个做借进项税额转出208639,贷转出未交增值税,208639  12月做,借销项税额,335678   贷进项税额,322984   转出未交增值税, 335678-322984
2021-01-12
同学你好 可以申请退税的,多交了就可以算预缴,然后以后少交
2020-10-20
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