学员朋友您好,是以发票为准的,这个是没办法的。除非您收到的发票实际上已经在十月份开出,可以先在系统里面先行抵扣的,除此以外,没有其他方法

11月份已经0申报过增值税,所有的收发发出单据12月才收到,还能在10月,11月做收入么,做收入的话账面的进销项税额就和报税系统中的不一致
老师你好,期末留底退税情况说明怎么写?商贸公司,6月份进项发票对方没给开出来,但货物已经到我公司也已经销售了,7月份才给开出,而7月份开的销项少,进项发票票额大,全部认证,以后就没有业务了,想注销公司,
老师, 公司3月份才开始开票, 2月份收到的进项增值税是挂应交税费-待认证进项税额,这样可以吗
我们五月份才有开票销项税额,那么三四月份收到的进项税额,是不是做应交税金-应交增值税-待认证进项税呢
老师,我们10月份付10-12月房租6万元,物业费6%税率,租赁费5%,11月才收到发票,我10月份付的时候全放预付账款里,摊销和收到进项发票时都去冲销这个预付账款,但由于税率不一样,10月份摊销时这个金额怎么确定啊?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?