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老师,账上固定资产账实不符,请了第三方清查了资产,以前账上500万,现在清查共有资产60万元,有拍卖的,有报废的,有盘亏的,我该怎么做账务处理

2023-11-07 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 16:15

报废的,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借营业外支出,贷固定资产清理,这个需要报废的证明。

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齐红老师 解答 2023-11-07 16:16

拍卖的 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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齐红老师 解答 2023-11-07 16:16

盘亏的 借待处理财产损益-待处理固定资产损益 累计折旧 贷固定资产 有关部门审批后作营业外支出借营业外支出 贷待处理财产损益-待处理固定资产损益

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报废的,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借营业外支出,贷固定资产清理,这个需要报废的证明。
2023-11-07
同学你好 做固定资产清理就可以了
2023-03-08
1. 报废椅子:之前无固定资产账,且已预估价值不折旧,直接 借:营业外支出 900 贷:固定资产 900,不用“固定资产清理”科目。 2. 出售电脑:之前无固定资产账,已预估价值不折旧,收款项 借:银行存款 2000 贷:营业外收入 2000,不通过“固定资产清理”科目。
2025-03-31
你是处置这个固定资产有盈利吗?如果是的话。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以了。
2023-05-20
这样处理不完全对。主要问题是销项税额计算有误,应先将含税销售额换算为不含税销售额再计算,即销项税额应为 10÷(1 %2B 13%)×13%≈1.15 万元。正确处理是:固定资产转入清理分录正确;收到处置价款时,借银行存款 10,贷固定资产清理 8.85、应交税费 — 应交增值税(销项税额)1.15;结转时,借固定资产清理 3.85,贷资产处置损益 3.85。
2025-01-10
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