你好都是他个人承担还是你单位

老师,员工离职了,当月公司给买的社保,个人部分忘了扣,后面她又转给公司的,这一笔银行怎么做账呢
老师你好,想问下我们公司有个员工已经离职了,但一直没办理离职手续,社保也没停缴。账上已经扣了个人部分和单位部分社保。 那这个人社保和个税的账务处理怎么做?
员工9月离职的,我们社保晚退了,10月份的社保费1500元已经税务扣掉了,跟员工协商,公司部分1000元也由员工承担,这部分要给员工报个税吗?账务处理怎么做?
一员工去年7月末离职,但是8月养老扣了一直未退回,当时因为8月扣费是计提入账了的: 支付时:借:应付职工薪酬--社保 其他应收款 贷:银行存款 计提社保分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬--社保 直到2023.01月养老退回公司部分和个人部分回来,请问这个怎么账务处理啊,已经跨年了。
小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资,当月计提社保,下月再发放工资,发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提,当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗?另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了,这样可行吗?
您好,老师,请问兄妹关系,股权可以平价转让吗
老师,我是一般纳税人公司,去年有暂估成本79万,我怎么看公司来了多少成本发票呢,告诉老板还缺多少成本发票
老师你好,我们出口一批货物到国外,然后在国外产生了一笔滞箱费的费用,这笔费用需要我们先代付给国内的货代公司,然后国外客户再支付给我们,请问这个国内的货代公司说是开零税率的发票给我们,零税率的话可以吗,我们不需要入账的吧?
老师好!如果公司不运转了,账面的未分配例如何处理,有两个股东要分,利润是赚钱的
老师,本公司新公司,刚开始给员工交社保,按最低基数缴纳的,税务局通知有个员工上年平均工资高,现在按最低缴不行,要补缴,不缴会有啥影响吗
老师,有家公司是小企业会计准则,要冲去年的管理费用?是直接用管理费用科目还是用利润分配-未分配利润?
老师 附加税的减半那部分也要算到营业外收入吗
老师好,我们公司报完2025年1-12月份的年度财报和26年一季度财报后,才出的25年的审计报告,那我们25年年度的年末数和26年一季度的财报的年初数,是不是都要跟着审计报告调整啊?
老师去6月做得暂估,11-5月发票陆续回来,这个怎么调分录啊
老师:分公司没有法人,没有股东,在做企业所得税汇算时,主表里:主要股东及分红情况(必填项目),股东名称,是必填,要怎么填呢?
10月已经离职了,11月份本来不该扣这笔钱的,个人和单位都不会承担,下个月应该会退回吧
借其他应收款贷银行 退回来做相反的
员工是8月份离职的,9月份本来不该扣但是单据生成了就多扣了1075.09,10月份又增加了一个员工,10月份公司和个人社保合计应该扣4974.63,但是只扣了3899.54,差额1075.09就是上个月多扣的,那就是互相冲抵了
9月份和10月份分别是怎么做账呢
九月份借其他应收款,贷银行存款, 十月份借应付职工薪酬、企业负担的社保、 其他应收款、个人负担的社保, 贷其他应收款、 银行存款。
9月 借:其他应收款1075.09 贷:银行存款1075.09
其他应收款二级科目写什么啊
你好对的是这么做的
9月份其他应收款二级科目写什么啊
你好 社保局 写这个的
是不是挂一个其他应收款-某税务局,等下个月从贷方冲销啊
可以的,可以这么做的