借预付账款,贷以前年度损益调整。把多做的红冲。

自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
2021年预付汽车燃油费35万,一次性计入成本,未按会计准则先计入预付账款,再结转到成本。2021年预付汽车燃油费会计分录为: 借:主营业务成本 35万 贷:银行存款 35万 2023年要求对此笔分录进行整改,请问应该怎么调整呢?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
请问其他单位代发工资代交社保,收到代发单位全额开具6%的专用发票,项目名称为现代服务*服务费,可以使用吗?还是要开人力资源服务劳务派遣或者劳务外包才行?
老师,我们老板大金额的发票超过一百万的,分开开票,每张都要小于100万,说超过100万的发票会被税务系统预警,这样有没有风险啊?
银行对账少个九分钱,是以前的,可以用哪个科目调账吗
客户退货100件,重新处理92件,损耗的8件计什么科目
快账结了账凭证怎么删除啊
我们公司卖猪肉的,我们给客户订单数数量不够,后面补货了,补货的全部在系统录了金额,本来应该不用录金额,但是系统有录金额,会计说做账要抹零,财务要支出的,这个分录怎么做
老师 打印机开发票开什么类目
您好,办理出口退税。货款未收齐,可以先办理退税的吗
我公司融资租赁售后回租型企业,给客户放款202900元,客户每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),为给客户放款,我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的,假设这个月需要支付利息1910.22元,那么我们需要缴纳增值税是(4056.36-1910.22)/1.01✖️0.01么,不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入,和支付利息,确认费用分录分别怎么写
已经支付了的预付款,现在收到退回预付款,怎么入账?
但2021年做的主营业务成本,是不是该 借以前年度损益 贷主营业务成本 先把2021年红冲
还是直接做一笔 借:预付账款35万 贷:以前年度损益35万 就可以了
借预付账款,贷以前年度损益调整做这个。
哦就只做一笔哈,老师
对的,是的,是这么做的。需要纳税调增的。然后以前年度损益调整月末结转到利润分配。未分配。
纳税调增的原因是?
2021年做的成本要调增哈
它不属于2021年的成本。
哦哦,谢谢老师
不用客气,工作愉快。