借预付账款,贷以前年度损益调整。把多做的红冲。

自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
2021年预付汽车燃油费35万,一次性计入成本,未按会计准则先计入预付账款,再结转到成本。2021年预付汽车燃油费会计分录为: 借:主营业务成本 35万 贷:银行存款 35万 2023年要求对此笔分录进行整改,请问应该怎么调整呢?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
但2021年做的主营业务成本,是不是该 借以前年度损益 贷主营业务成本 先把2021年红冲
还是直接做一笔 借:预付账款35万 贷:以前年度损益35万 就可以了
借预付账款,贷以前年度损益调整做这个。
哦就只做一笔哈,老师
对的,是的,是这么做的。需要纳税调增的。然后以前年度损益调整月末结转到利润分配。未分配。
纳税调增的原因是?
2021年做的成本要调增哈
它不属于2021年的成本。
哦哦,谢谢老师
不用客气,工作愉快。