你好,同学 所有资产,负债,所有者权益科目都录入期初 损益科目不用录

老师,我家的帐刚从代账公司那边拿回来,要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿,那我年初数儿对不上,这个怎么办呀?
老师,这个是我从代账公司拿回来的二月份的余额表,三月份我自己做账套录期初,在这个应交税费这块我咋录,应交税费的期初就是0,下面这个222101的期初不用录吧
请问老师 7月份把账从代账公司接回来自己做 按6月末的科目余额表录入期初数接着做账 那么到年末做财报和企业所得税汇算清缴时 前半年的数据要怎么获取呢?谢谢老师回复!
老师我想问一下就是事业单位年底结账后哪些科目有余额?结账之后有余额的科目,是不是第二年自动行成第二年的期初数据?如果单位更换了做账系统,新系统没有初始余额,我该在哪里去找啊?因为现在我是去别人的单位,今年他们更换了新系统,我看他做的账全部没有初始余额,我不知道从哪里找。
老师您好,我想问下,我们是半路接到上个公司做到2023.3月的账,我接下来从4月开始做账,我想问下我录入系统是看科目余额的期末余额录入到我系统的期初余额就好了吗?我想如果这样一季度发生的收入成本也就没有了吧
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
麻烦老师看下我那科目余额表,感觉少期末余额
但这也是代账公司软件系统导出来的
这是九月的,现在10月份接回来自己做账,把科目余额表数字录入系统,咋感觉不对,期初余额肯定是8月年末余额,就感觉少9月期末余额一栏
老师看了,图片没有期末余额
要按照9月份的期末余额录入
可以让对方导出带9月份余额的科目余额表
这样的话,直接整理就可以录入系统了
对方不好沟通,说已经把我们账涮了,问下,那我现在根据明细账余额录还行
明细账余额也行 或者学员,你让对方提供一个10月份的科目余额表 因为10月份的期初余额,就是9月份期末余额也是可以的
因为不要她代账了,人家生气了,说账现在都涮了,该导给你都导了
这样的啊,对方态度是有些不好 如果对方不再提供其他的话,你们可以根据明细账余额录入 或者跟他图片的期初录入,9月份自己做账一个月 两种方式都可以