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请问老师 7月份把账从代账公司接回来自己做 按6月末的科目余额表录入期初数接着做账 那么到年末做财报和企业所得税汇算清缴时 前半年的数据要怎么获取呢?谢谢老师回复!

2023-05-23 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-23 16:04

你好你之前的那个账套不能够导入吗?

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快账用户6933 追问 2023-05-23 16:10

就怕代账公司不给导入。请问老师什么财务软件都可以导入吗?

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快账用户6933 追问 2023-05-23 16:12

还是必须要同一款软件才能导入

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齐红老师 解答 2023-05-23 16:12

你好不是的,关键是你新的这个软件能不能导入之前的软件的账套?

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你好你之前的那个账套不能够导入吗?
2023-05-23
你好,1、6月建账,如果考虑补录1-5月的账,就用上年年末数做期初数,如果不补录1-5月的账,就用5月末的数做期初数;2、损益类科目当月结转,是存在您说的问题,所以建议补录1-5月的账,这样便于查看和申报。如果补录难度较大,可以用5月的利润表加上以后期间的用于利润表中本年累计项目的计算。
2020-08-24
同学你好 1.对的 今年的期初是去年的期末 2.计入应付职工薪酬 个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分。 免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。
2021-07-06
你好这个对不上去找下看啥情况,明细账可以对上吗,
2021-07-03
同学,你好 之前的季度报表需要更正
2025-04-02
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