你好!不会的,有一个错误,就肯定有2个
老师,我想问下,我调整之前的往来科目,之前是做短期借款的,应收应付的,我现在统一调整到一个科目,我可以之前在现在月份做一个新的分录把的科目的金额从相反方向冲销,加个正确的科目进去吗?
老师我想问一下这个分录职工社保与职工公积金金额录入错误录,想调整分录(只调整职工社保与职工公积金科目),其他科目及金额不变动,要怎么调整。就是调整分录只涉及职工社保与公积金。
做账的时候发现上个月的凭证有一笔借方用错了科目,我这个月调账能直接做一个调整分录么,借:正确科目贷:错误科目,不全部冲销再更正了
老师,发现以前的科目冲的时候冲错误了,只是需要调整错误的哪个科目就可以了吗?还是整个分录都冲红?
老师您好,现在发现21年有笔分录错误了(小企业会计准则),然后我在23年4月做分录冲销再改正,分录是多借一贷,我可以只冲销错误的那个科目,不全部冲掉可以吗?
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
是这样的,之前收到一张发票,数量和单价开反了,现在冲红重新开了,是不是要冲销之前的,再做正确分录嘛,现在是之前那个分录里面还有其他人的发票,这样怎么来冲销了
你好!是的。冲销之前的,然后重新做,一张凭证,全部冲,然后重新做
不能只冲销错误的吗
你好!如果你确定是哪个,可以冲