你好!不会的,有一个错误,就肯定有2个
老师,我想问下,我调整之前的往来科目,之前是做短期借款的,应收应付的,我现在统一调整到一个科目,我可以之前在现在月份做一个新的分录把的科目的金额从相反方向冲销,加个正确的科目进去吗?
老师我想问一下这个分录职工社保与职工公积金金额录入错误录,想调整分录(只调整职工社保与职工公积金科目),其他科目及金额不变动,要怎么调整。就是调整分录只涉及职工社保与公积金。
做账的时候发现上个月的凭证有一笔借方用错了科目,我这个月调账能直接做一个调整分录么,借:正确科目贷:错误科目,不全部冲销再更正了
老师,发现以前的科目冲的时候冲错误了,只是需要调整错误的哪个科目就可以了吗?还是整个分录都冲红?
老师您好,现在发现21年有笔分录错误了(小企业会计准则),然后我在23年4月做分录冲销再改正,分录是多借一贷,我可以只冲销错误的那个科目,不全部冲掉可以吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
是这样的,之前收到一张发票,数量和单价开反了,现在冲红重新开了,是不是要冲销之前的,再做正确分录嘛,现在是之前那个分录里面还有其他人的发票,这样怎么来冲销了
你好!是的。冲销之前的,然后重新做,一张凭证,全部冲,然后重新做
不能只冲销错误的吗
你好!如果你确定是哪个,可以冲