您好 公司收对方预付电费,以银行存款支付 您收对方款项 不是应该收到银行存款吗 怎么是支付

老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
老师, 请问下,公司水电费以预存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到发票500元, 这个怎么做分录呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,借管理费用-电费,进项, 贷预付账款500,这杨对吗
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师你好,请问公司收对方预付电费,以银行存款支付。我在缴存到电业所,当实际发生电费之后扣费。要给对方分割单,请问这几步骤,我怎么做账,谢谢!
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老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
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现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
收对方钱,本方怎么挂账。当实际电费出来,我该如何冲对方的预付电费账。
借:银行存款 贷:预收账款 实际电费出来 您还要上交到供电公司电费的吧?
我收到钱就交到电业所了
交到电业所 然后会给您开具发票 对么
比如收对方30,转手就直接交给电业所,实际电费出来,我该如何做账,谢谢!
收对方 借 银行存款 贷 预收账款 交供电公司 借 预付账款 贷 银行存款 收到电费发票 借 管理费用等 贷 预付账款
收到谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问