同学你好 对的 剩下的就是利润

我们公司销售收入是分硬件收入和软件收入的,进项税要做公共进项税分摊。那金税盘技术维护费280,完整的分录应该怎么做呢? 是不是借:应交税费-公共进项税280 借:管理费用-280 然后再根据表格分摊的,假如硬件分250,软件分30,再做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(软件)减免税金30 应交税费-应交增值税(硬件)减免税金250,贷:应交税费--公共进项税280 是不是这样的?
请问老师,公司是一般纳税人,有个会计做的账,可分配净利润是用合同价款直接减去增值税的销项税再减去成本费用,再减去企业所得税得到,这样做合理吗
你好,我们是餐饮住宿行业一般纳税人,我们有申请增值税加计抵减,账务处理我们财务经理让我把相关成本费用有进项票的减少10%然后借方再用一个应交税费/应交增值税/加计抵减额,缴纳的时候就不用再使用其他收益科目,那和正常账务处理再缴纳增值税的时候加计抵减额计入其他收益,这两种处理方法都可以吧?第一种就是比较麻烦了一点
算一个项目的利润,是不是这样的:收入是1700万,减去公司只让抵扣3%的进项,应当交的增值税,再减去附加税,再减去上交公司预交的2%,再减管理费1%,再减去实际的人材机费用,剩下是不是就是利润部分
老师,劳务公司,有个项目挂靠我方,请问一下,这个项目开票收入减去对方的成本票,用剩余的利润减去应交的税费和管理费完结后就是要给对方的钱对吗?
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
如果公司再在这个最后的结果上再按企业所得税来交的,就是相当于我们预交的2个点再加上剩下的这个是吧
对的 是这个意思的