同学你好 是专款专用的吗、
老师,我们是建筑公司同时开了三个项目,现在也都完工了,现在收到了甲方的这个工程款,我做结转的时候,这三个项目应该怎么分化成本?,因为当时的成本是没有按项目区分的,我现在该怎么做这个成本?
老师,举个例子,如果一个项目,付了90%,剩10%说一年后付款,但是因为有些质量问题这笔款就没在付了,我该怎么做账,应收账款10%要做坏账处理吗?
老师请问我公司是政府成立的公司,公司现在收到财政所拨付的项目款(农业种植项目)到时候我公司是要确定收入和成本的,请问我做账是不是,借:银行存款 贷:专项应付款-农业项目 请问老师支付这边款项的时候我要怎么做账呢?
请问老师 以前收到的项目款 因为不知道是代建还是什么性质 做到了专项应付款里 现在项目完成了 这些怎么处理呢?
请问老师 以前收到的项目款 因为不知道是代建还是什么性质 做到了专项应付款里 现在项目完成了 这些怎么处理呢?
计提增值税会计分录是什么?
老师,我们报关单申报日期是9.30。出口日期是10.1,销售额是属于10月吗,但是税局发短信说7-9月有出口数据
老师,外贸企业,报关单是出厂价格EXW,那我做账,申报增值税需要换算成FOB价格吗,
季度绩效怎么核算?员工7月入职这个月才转正,但是11月又要发绩效了?怎样核算合理呢?
小规模销售软件产品,税率是一个点?
老师,我们开了收入发票,按发票做账的时候,我们应交增值税(专票)是220.67,确认没有登记错误,再申报增值税的时候,系统带出来我们应交增值税是220.68,这个相差1分钱是正常的吗?应该怎么处理?
老师,工资薪金是按年还是按季度,两个都要填入吗,临时工需要填入吗
老师下午好,我想问一下有笔法院打进来的钱,因为之前不知道这笔收入的存在所以没有做账,现在收到钱也没有做收入上去,收到这笔钱时记那去比较合适。
小规模成本票不涉及含不含税的问题吧。直接扣成本就行是吗
请问,个体户老板不能发工资,但是我每个月都给发了工资形式给老板做基本开支,每个月发一定金额工资,需要的经营所得预缴或者年度汇算清缴时,把给老板发的工资计算在经营所得里面做总的金额计算经营所得个税吗,还是可以等来年做经营所得汇算清缴时再调增给老板发的这部分工资来缴纳经营所得个税就行,怎么样操作更好吗,请老师给个建议,因为老板每个月也要基本生活开支
是的 专款专用的
计入专项应付款查询明细就可以