可以的,可以这么做的

老师们好,我公司是一般纳税人,上月因有10万的未开票收入,在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入,然后本月开具了这个10万的发票,请问如何申报报表?谢谢
老师您好,请教一下,5月份跟供应商采购了一批原材料,总金额是50万元,然后5月份开了专票给我们,然后到了6月份发生了退货,退货数是20个,金额是1万元,那现在供应商要怎么开具发票给我们呀
老师,你好。请问一下如果购买方要部分退货回来,但是那批货发票已于几月前开具并抵扣,所以购买方为了省力想要直接按照原价将未销售的货退回并开具蓝字发票给我们销售方,意思是相当于将货卖回给我们可以吗?
老师好我想请问一下,我们给另外一个公司付了一次10万押金,对方4月份给开了收据,现在这笔钱又要作为货款,5月份又重开了发票,请问怎么做账呢
老师好我想请问一下,我们给另外一个公司付了一次10万押金,对方给开了收据,现在这笔钱又要作为货款,又重新开具了发票,请问下面这样做账对吗?4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10,这样做账对吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
你是按月报税还是按季度?
老师我们是小规模按季度申报的,还有前几个月分录做错了,计算了增值税做分录了但是未缴纳,现在是直接对冲掉就可以了是吗
你好可以的可以这么做的
老师开票的话,面额是不是不能超过10万元,还是说只要按季度不超30就可以啊
季度报税的看季度销售额就可以 你一个月开290,000剩下两个月不开照样不交
明白了老师,老师正常增值税多计提了是直接冲掉吗?还是
你好,红冲了就可以了
老师分录怎么做啊有点懵
你好咋做的 写一下的
老师原分录是这么做的,贷方 应交税费_增值税
你好是 收入少了吗
对的,那是不是 借:应交税费_增值税 贷:主营业务收入
对的,是的,是这么做的