您好,把这个专项应付款的往来单位和还有其他应收或应付科目是不平的,调整一下就好了
老师,我们是建筑公司同时开了三个项目,现在也都完工了,现在收到了甲方的这个工程款,我做结转的时候,这三个项目应该怎么分化成本?,因为当时的成本是没有按项目区分的,我现在该怎么做这个成本?
老师,举个例子,如果一个项目,付了90%,剩10%说一年后付款,但是因为有些质量问题这笔款就没在付了,我该怎么做账,应收账款10%要做坏账处理吗?
老师请问我公司是政府成立的公司,公司现在收到财政所拨付的项目款(农业种植项目)到时候我公司是要确定收入和成本的,请问我做账是不是,借:银行存款 贷:专项应付款-农业项目 请问老师支付这边款项的时候我要怎么做账呢?
请问老师 以前收到的项目款 因为不知道是代建还是什么性质 做到了专项应付款里 现在项目完成了 这些怎么处理呢?
请问老师 以前收到的项目款 因为不知道是代建还是什么性质 做到了专项应付款里 现在项目完成了 这些怎么处理呢?
我是乙方,我给甲方开工程款发票,甲方不给钱用房子抵,房子我方直接抵给丙方,我应该怎么做账,房子直接抵给丙方了,我还需要交房产税吗
个体可以看专票吗?税是几个点啊?
老师你好咨询一下,我们公司是老板花钱买的,转让费怎么做账谢谢
个税专项附加扣除中房租标准是800每月,我的实际房租每月可以小于800吗?房东开票需要交哪些税
老师,建筑企业完工百分比法算收入用的多吗?
老师,去年我们有几百万的收入开了票的,当时开的免税的发票,我这个月打算红冲开成应税的。这样的话在26年申请高企的时候这红冲重开的也算作24年的收入吧?
企税里一次性扣除是什么意思
老师,财务制度备案中会计核算方法,哪些方法一般选择什么?
总公司在成都,分公司在河北,分公司是独立核算自负营亏,季报企业所得税时,分公司的财务报表需要与总公司的财务报表合并申报吗
老师,我们公司是一家私立医院,最近老板想原价(50万)进行股权转让,这是我们今年6月份资产负债表,老师帮看看哪些财务指标需要处理掉吗?未分配利润是负数