您好!严格来说不能,因为本身属于虚开

老师,您好,我想请问一下,我们是电商企业,跟酒楼采购商品,对方给我们开的发票内容是餐饮行务,这个发票我们可以进成本吗
老师好,请问下我们老板名下两个公司,一个是一般纳税人,一个是小规模,我们日常经营一场活动比如20万成本,住宿会场能开专票,餐饮开普票,请问,我可不可以把能开专票的部分就用一般纳税人付款,餐饮部分就用小规模付款作为营业成本? 另外。这样小规模公司一年的主要成本就都是酒店的餐饮费用了,会有什么风险吗?
老师请问一下白酒零售批发行业的,经常会有一些推广的费用开餐票,我想请问一下这个餐票能计入成本吗
公司开了一个亲子营会议,一人收费199元,租的酒店会议室,酒店发票注明会议费1800,所有参会人员午餐和晚餐费用一共4080,我们聘请的讲师住宿费396,发票合计金额6276元,我想问下4080和396是不是需要计入招待费?1800计入会议费?
老师,我想问一下,我们是酒店行业,因为有些客人会入旁边餐馆吃饭,所以我们就把餐费一起收了,然后把餐费再一起打给他们餐馆,她们给我们开了票,这个发票我们做成本还是做费用,不需要做业务招待费吧
老师,建筑公司25年1月收到一笔120万款项记作预收账款,但这一年全是亏损状态,只有这一笔进账,现在年底了,这笔钱怎么做账可以免税呀
老师,公司去年三月份累计营业额已超500,但没有收到通知要更改为一般,报s员以为是需要收到通知才更改,所以一直没有更改,今年一月份已经申请改为一般,但现在申报第四季度的增值税提醒说营业额已超需要更改为一般,但我们已经更改了啊,这种情况应该怎么办
老师,请问一下印花税可以直接一键零申报吗?
我们公司去年捐款106万,去年是亏损的,今年又捐了5万,这两笔捐款都是可以税前扣除的,请问怎么计算可以税前扣除的金额,今年的这笔捐款需要调增吗?
老师,公账收到0.31的视频认证号的款,怎么做帐?不需要开票出去吧?可以做无票收入吗?
允许税前扣除的捐款怎么分三年扣除
请问老师意外工伤保险怎么入账
老师,去年3月份申报个税的时候一个人的工资少申报了,3月份也离职了,现在才更正申报,出现了个税,要他自己承担,这个账务处理怎么做
老师,公账收到0.31的视频认证号的款,怎么做帐?不需要开票出去吧?
老师你好,年底结转都需要做哪儿些分录啊,具体怎么写呢
这是真实的业务啊,推广产品发生的餐费会议费,这些都不可以计入成本吗?
你好!明白了,这个你应该计入销售费用