做相反 的分录调整去年的账,结转也要做相反的分录
19年12月暂估,借:主营业务成本40000 贷:应付账款-暂估 40000,今年收到发票 借:主营业务成本 -40000 贷:应付账款-暂估 -40000 借:主营业务成本 31142.69 贷:应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做?汇算清缴时要调整吗?
老师我去年6月主借:主营业务成本700000 贷:应付账款-暂估700000 12月来发票忘记冲了直接做成本了。老师今年怎么调账?
去年暂估了成本。,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 今年来了票是费用票,我怎么去冲,分录怎么做
老师,去年的成本发票,一张票记了两次,分录是借:主营业务成本,贷,应付账款,期末也结转了,今年怎么调整呢
公司卖使用过的车亏了,购时时55500元,卖价22800元,请写下分录呢
押金客户刷的pos机,最后到公户上了,现在要退给客户,可以直接退到到个人卡吗?
这个题目不应该是计算利息的终值嘛 你看一年2次 每次是100000*6%/2=3000 3000*(p/F,3%,6)=3000*1.1941=3582.3 不应该这么计算嘛
老师,老板投入资金到公司,财务上要怎么走流程?
什么什么公司就都是有限责任公司在自己承担范围内承担责任?
老师您好,请问我们公司承接了一项活动,负责参会人员30人的餐费6000,还有参会人员做的大巴车1500源,分别怎么入账呢
卖货收到了现金,原始票据应该是什么
在实际工作中,1、金蝶系统固定资产按年限平均法折旧,但是汇算清缴的时候采用了固定资产一次性扣除,账务还需要处理吗?需不需要去确认递延所得税资产和负债。 2、无形资产会计上正常摊销,税法上研发加计扣除,导致的应纳税所得额的这个需要账务处理吗?
老师,我是固定资产投资,我是不是要问下他1.1个亿是现金出的还是估价?如果是估价如何入账
老师,如果公司新员工在这个月从4月份开始补交社保,但是4.5月份没有申报过工资,是不是要把4.5月个税更正申报啊?