你好,正确的应该是什么的?
#提问#老师好,在2021年12月暂估了一笔成本 借:主营业务成本 60 贷:应付账款 -暂估 60 2022年1月收到30发票,那么应该调整以前年度损益调整还是利润分配?具体分录该怎么做
我2022年12月暂估的分录是这么做的, 借:主营业务成本648596 贷:应付账款648596 .然后我2023年1月冲暂估的分录是这么做的: 借:应付账款 648596 贷:以前年度损益调整648596 根据收到票: 借:主营业务成本601250 贷:应付账款601250 老师这个分录对吗?怎么感觉不对呢,应该怎么处理,比如我暂估了648596,但是收到票只收到601250,这个应该怎么处理呢?
2022 年度代理记账把 借:预付账款 350 记成了借:应收帐款 350,并且在 2022 年还做了分录 借:主营业务成本 350 贷:应收账款 350 实际情况是这笔既不是收入也没有结转成本,2023 年该怎么做分录调账呢?
2022 年度代理记账把预付账款 350 记成了借:应收帐款 350,并且在 2022 年还做了分录 借:主营业务成本 350 贷:应收账款 350 实际情况是这笔既不是收入也没有结转成本,2023 年税务需要怎么调整呢?
2022年,我做了一笔暂估分录,金额100 借:主营业务成本100,贷:其他应付款100,这100的成本没有发生,则在2022年汇算清缴时把100调增,调出交所得税。 请问老师,2023年我怎么做账务处理,把其他银行付款100冲掉,不然总是挂着
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,进口货物缴纳增值税不用勾选抵扣吗?直接填写吗
请问老师建筑业,每个项目的材料发票进入的比较早,没有用完那么多材料,材料票的金额放在存货中呢还是在建工程
你好老师,公司基本户每月转账需扣银行手续费,需要向银行索取发票吗,未取得发票需要汇算清缴纳税调增吗
您好,我们是二手车销售公司,就是有时候在车管所开了发票,是我们公司的车卖出,然后车管所代开的,那需要公司申报增值税吗?但是车管所那份发票已经在车管所报了税了。还有一种就是我们开了一份电子普票,去到车管所后车管所又帮忙开了一份二手车发票这个也是我们自己申报增值税?
企业A转让所占部分B企业的股权给C,开具什么发票给C,税率是?除了这个还要交什么税?
正确应该只有借:预付 350 贷:银行存款 350
预付账款也没有做,银行存款也没有做是吗?借预付账款贷,银行放款, 借应收账款 贷,以前年都损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润 汇算清交,需要纳税调增。
已经汇算清缴过了还能调吗?
可以的,可以修改的