你好,那就需要去税局大厅,做残保金的更正申报
我们贵州省在清查2019年的残保金申报数据,专管员告诉我残保金申报上年工资总额与所得税工资申报,个税申报不服,叫我们自查。自查情况如下个税申报总额58万,所得税职工薪金61万(不含社保支出13万),工资表支出是61.3万。请问我这次申报应该以哪个为准?
残疾人保障金工资总额怎么计算,要跟个税申报系统里面数据一致?还是要跟年度汇算清缴中职工工资薪金支出的账载金额数据金额一致呢
残保金申报低于1000了,被要求更正申报,因为业务很少,报的工资低,更正申报残保金需要更正申报去年的个人所得税和财务报表吗,还是只把残保金里面的数据改了就可以了,但是残保金表的金额是根据财务报表上年年工资总额填列的应该则么办呢
如果申请残保金系统带出上年的工资总额有误,怎么办呢?s局是根据企业所得税申报表带出的数,跟个税申报不一致呀?
请问分局给了21年和22企业所得所得税数据,让我更改这两年企业所得税年报,我根据他的数据填好企业所得税年报表了,税款也已经缴纳了,请问我下面还要做什么工作吗,(我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据,会不会导致其他地方有什么变动,需要我完善这个工作呢)?还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看,我带啥给他看呢
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开