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老师,上个月公司司机报销,做了一笔会计分录,车的保养,借车辆维修保养费,贷银行存款。不知道当时说专票,这个月他给我专票拿来了,我该咋做,要红冲上个月做的嘛,具体的会计分录

2023-11-09 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 14:56

同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:车辆维修保养费

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快账用户6163 追问 2023-11-09 14:59

红冲的会计分录

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:00

同学,你好 不用红冲,直接更正

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快账用户6163 追问 2023-11-09 15:00

那我肯定要把原来的金额红冲啊,这次有增值税的分录又是怎么样的

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:01

同学,你好 借车辆维修保养费   负数 贷银行存款   负数 借车辆维修保养费 应交税费-应交增值税-进 贷银行存款

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快账用户6163 追问 2023-11-09 15:07

懂了老师

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:08

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:车辆维修保养费
2023-11-09
修改第一个借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的 贷银行
2023-04-08
同学,你好 借:管理费用5147.46 应交税费289.02 贷:其他应付款-保险公司5436.48
2024-02-28
借应交税费,应交增值税进项, 贷利润分配未分配利润,这个是发票的税额。然后汇算清缴纳税调增就可以的。
2024-10-03
同学,你好 这个 发票不用入账
2023-08-05
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