同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:车辆维修保养费
老师,公司7月份交了水费,我当时不知道供水公司会开专票的,就直接做账:“借 管理费用—水电费 1000元 贷 银行存款 1000元,结果上个月交水费之后,公司司机去拿了7月和10月交水费的专票回来,10月的专票可以做进项抵扣的,那7月份开的专票还有用吗?该怎么处理呢?
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师好!上月替其他公司公户过账,收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款,结果这月给我开了一张600元的发票,我咋入账?小白一个请指教,谢谢老师!
老师,上个月公司司机报销,做了一笔会计分录,车的保养,借车辆维修保养费,贷银行存款。不知道当时说专票,这个月他给我专票拿来了,我该咋做,要红冲上个月做的嘛,具体的会计分录
1月份付了一笔保险费5436.48元,做的会计分录是这样做的:借:其他应付款-保险公司5436.48,贷:银行存款5436.48,现在2月份收到保险专票一张,不含税金额是4817.06元,税额是289.02元,备注栏是代收车船税:30.4元,有一个座位险发票300元,问这笔会计分录怎么写?
3月份预付了一笔,装修费12万,4月份还未收到发票,也未装修完成,该怎么分摊费用
研发费用辅助账可以按季度结转吗?
新员工入职,月薪5000,3月上了2天班,工资384,4月全勤,工资5000,还没上社保,5月初4月和5月一起发5384,怎么报个税?
老师您好,请问一下给员工发放的非货币性资产,例如米、面、粮油、干果这些东西,需要折算成现金给员工申报个人所得税吗?
老师,外购的工程物资用于建设公司自用的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,是不是都要考虑增值税?成本+增值税 外购的工程物资用于建设公司对外销售的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,就不用考虑增值税?只算成本 投资者投入的工程物资用于公司自用,算生产设备的入账价值的时候,也要考虑增值税?成本+增值税
老师请问一下企业所得税年度汇算清缴里面捐赠支出A105070这个表里面本年金额没有,往年的金额有,需要填哪吗?会对本年的汇算哪个表有影响吗?
老师,请问公户转私户,要怎么做账
公司购买10套监控设备x1320元/1喜χ,计入什么科目?
一般企业所得税税负大概是多少?
老师,报增值税填报时。 通过电子税局局取数, 金额取数,是只勾选正常还是 勾选正常+已红冲?
红冲的会计分录
同学,你好 不用红冲,直接更正
那我肯定要把原来的金额红冲啊,这次有增值税的分录又是怎么样的
同学,你好 借车辆维修保养费 负数 贷银行存款 负数 借车辆维修保养费 应交税费-应交增值税-进 贷银行存款
懂了老师
不客气,祝工作顺利