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老师,我们9月份买了商品,但是没给发票,怎么做分录;10月份才给的发票

2023-11-09 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 14:59

9月份儿应该正常暂估库存商品就可以。借库存商品贷,应付账款暂估

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快账用户3248 追问 2023-11-09 15:00

钱付了,没有给发票

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:03

按照上面的做,暂估入账。

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快账用户3248 追问 2023-11-09 15:06

老师是这样的,9月份付了5000元没开发票,然后10月又付了10000元,一起开了发票,9月份和10月份都怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:09

付完款以后相关货物都收到了吗?在当月?

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快账用户3248 追问 2023-11-09 15:09

收到了全部

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:12

借库存商品5000贷,应付帐款暂估5000 借预付账款5000贷银行存款5000 收到发票 借库存商品1000贷应付账款10000 借应付账款10000贷银行存款5000预付账款5000

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:12

同时将第一个分路做负数冲减。

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9月份儿应该正常暂估库存商品就可以。借库存商品贷,应付账款暂估
2023-11-09
借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
2022-09-14
9月份销售商品 借银行存款 贷应收账款 8月份做收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-08-18
您可以选择把九月确认收入的部分冲掉,10月重新按照发票开具的情况确认收入和应交税金-增值税
2022-01-12
收到补开发票时,做以下分录: 借:固定资产-在建工程(如需) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款/应付账款 已付租金部分不做调整,计入预付账款或应付账款即可。
2024-10-15
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