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你好,请问增值税抵减税额怎样做分录

2023-11-09 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 15:28

您好, 你是指加计扣除吗?

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快账用户7965 追问 2023-11-09 15:28

是的,那部分要怎么做分录呀,第一次弄

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:30

借:应交税费-加计
贷:其他收益

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您好, 你是指加计扣除吗?
2023-11-09
您好,分录,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项税额,同时,借,应交税费-未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2022-04-12
1.借应交税费,增值税加计扣除, 贷营业外收入或者是其他收益, 第二,借应交税费,未交增值税, 贷应交税费、增值税加计扣除
2022-09-10
你好,留底科目在哪个里面挂着的?
2024-07-31
同学,你好
“免”税(出口销售)
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
(不计提销项税额)

“抵”税(内销抵减)
借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费—应交增值税(出口退税)
(用出口退税抵减内销应纳税额)

“退”税(收到退税款)
借:银行存款
贷:应收出口退税
(实际收到退税款时)
2026-01-30
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