那个是申报抵减欠税的当月做

老师增值税留底抵减欠税的会计分录该怎么做?
老师好,增值税留抵税额抵欠会计分录怎么做
老师您好,我把公司7月份留底的进项税金用来抵减了我今年1月份欠交的增值税和滞纳金,这个抵减的分录应该怎么做
请问老师,增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,分录怎么做,谢谢?
老师您好,请问增值税进项税抵减增值税欠款怎么做分录呢?是操作当月就做分录,还是抵欠月份做会计分录
那会计分录是怎样的
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税费-增值税-进项转出
这样之后,申报表上的留底税额不用体现账上应交增值税~吗
应交税费-增值税-进项转出就是转出留抵的进项,抵缴了欠缴的应交税费-未交增值税