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老师你好,请教一下,公司在外地办了工厂,工厂那边没有住宿的地方,每月都要去那边出差,开了住宿费发票,发票金额比较大,最大金额一个月7900多

2023-11-09 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 15:43

你好那就计入管理费用或者销售费用的差旅费

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快账用户9940 追问 2023-11-09 15:49

因为他开在一起一张住宿费发票7900多,我这边贴了费用报销单,直接计入到管理费用-差旅费 还用附啥明细不

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:51

不需要付明细的这个

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你好那就计入管理费用或者销售费用的差旅费
2023-11-09
你好,学员,这个可以的,按照替票的金额做账,做到对应的科目中
2022-02-17
您好,1、做福利费也需要缴纳个税,这个最好还是走工资,你们工资基数高呀,对公司有好处,2、餐补,住宿补,有补助时候对方还拿发票回来报销么,要是不用发票话,可以改叫司机取得公司抬头发票回来报销,超过发票部分补助算个税,发票报销部分直接入成本
2024-03-22
你好,你可以反结账到12月份做到12月份里处理
2022-02-14
看您描述的情况,费用发票开具时间和内容都不同,建议汇算清缴调增,发票入今年的费用
2022-03-29
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