你好,你这个暂估的分录金额有多少呢
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
2020年12月 暂估入库;借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本;借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢?
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
上个月暂估分录是借库存商品10元,贷应付账款暂估10元,借主营业务成本10元,贷库存商品10元,这个月发票来了是不含税11元,税额是1.43元,现在这个月的分录怎么写
新办的一般纳税人企业,我们为客户找主播,搭建平台,这次客户打给我们5万,这5万在合理合法的情况下怎样节税
那备注里没填也没显示呢,必竟每次都发过来PDF的,也看不出有没有填银行帐号知地址。
那我是不是更改一下时间就可以了?
你好老师,总分类账跟科目余额表一回事儿吗?如果都登帐的话,是不是有点重复啊?
老师,请问,我 7 月份的时候申报了未开票收入 11 万,然后把这个 12 万多的进项发票抵扣了,然后又开了红字通知单出去,销售折让了 10 万的出去,剩余还有 2 万多的进项没有折让,产生留底税是 2 千多,那我 8 月份的时候申报增值税,要怎么样报呢?
2季度利润太高了,我有研发费用加计抵减的38万,现在还不能抵减,但是现在又不想多交税,能先预估在管理费用里的办公费吗?
老师您好,这个题我觉得BCD都对,但答案只有D,麻烦您帮忙讲解一下
印花税怎么申报,出租厂房
什么情况用长期应收账款?
25年用到了以前年度损益调整,导致资产负债表和利润表不平,是正常的吗?
暂估了好多次,麻烦老师冲一下这次暂估
冲销借库存商品负数 贷应付账款负数 按照发票做账11 借库存商品 进项税额 1.43 贷银行存款12.43
应付账款暂估和这次冲销应付账款是不是差一个税额?
对就是发票还没来的的暂估金额
冲销借库存商品负数 贷应付账款负数这个金额是多少?
就是你来发票的这个金额
不含税到金额?
对,因为你暂估的时候也没有含税