借应交税费用交增值税销项, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2897374.81

预交税款预交了百分之2的增值税及城建税,怎么做会计分录?还有用计提吗?月末用结转吗?麻烦老师给写下,谢谢
老师好麻烦写下,异地预缴 增值税 附加税 个税 印花税 企业所得税 的 计提和缴纳 以及预缴增值税结转的 详细分录 谢谢
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
增值税 计提 结转 缴纳的会计分录,麻烦老师写一下会计明细科目
麻烦老师给写一下结转未交增值税,及银行缴纳税款分录
老师好,我们这边实际业务是找的工人安装,然后付劳务费,对方开了这样的发票,请问可以入账吗?
小规模纳税人计提增值税分录,是用应交税费-应交增值税,还是用应交税费-未交增值税?应交增值税需要转入未交增值税吗?
老师,您好,公积金企业必须给员工上?公司所有员工的公积金比例必须一致?
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税828.57 应交税费未交增值税,贷银行 借税金及附加, 贷应交税费,教育附加12.43, 应交税费地方教育8.28, 应交税费城建税20.71
借应交税费,城建税、地方教育、教育附加, 贷银行