是的,可以都扣除每月5000的,

在报个人经营所得里面专项附加扣除投资者个人费用我5000/月,在开了两家公司的情况下,不可以两家公司都每月扣5000元。在报个人经营所得税的时候怎么报?是在申报的时候,就有一家不扣投资者个人费用5000元,还是都先扣5000每月,等年度汇算清缴的时候有一家纳税调增6万元
老师,如果一个人在两个单位任职取得工资收入,那这两笔收入是不是可以分别减除5000/月的减除费用,还是说两笔工资合并减除一个5000减除费用
老师,如果在好几个都有收入,比如1-6月在A地上班,单位代扣个税,后面又去B地上班,不是之前的单位上班了。现在年终汇算清缴个税,可以合并在一起汇算吗?
老师,如果一个人再两个公司受雇任职,那这两个公司在交个税的时候都可以各自扣6万减除费用吗,就是说A.B两个公司都可以用工资在预扣预缴的是扣除5000减除费用
老师如果我有两个单位发工资,我在做个税预扣的时候是两个单位都可以给扣5000的减除费用吗,还是说减除费用只可以扣一个公司
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
小红 , 在B但单位是法人,把本期收入填进去申报后,发现扣除费用是0 不是5000,在哪里可以修改啊?
那个是根据采集的信息自行填报的,没法修改
那为什么 我把收入填进去后,“减除费用”都是0,怎么变成有金额的啊?
其他的人的减除费用正常不呢?
其他的 专项附加扣除、专项扣除 都在A公司已经填了。B公司还能填?
正常采集后,没法扣除5000就直接申报就是
申报了 就要交税啊 ,一直都没有发工资 ,这个月才发1000,就要交30元。
现在采集了信息没法自动弹出那个5000,只有先申报了,年度汇算退税
老师 ,显示这个。采集了信息 ,就没发修改了吗
1、 上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,您点击“报表信息填写”打开对应报表→“税款计算”右边小三角“减除费用扣除设置”,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:您关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。
怎么更正上一属期的申报表啊?
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