小规模2023年开票的税率:适用3%的普票按1%,另外农产品免税,专票可以根据客户需要任选1%或3%。不动产租赁和销售按5%。 都是计入应交税费-应交增值税
老师好,我们是小规模,之前开票季度都没有变过45万,增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73,应交税费减免增值税余额是-1287.13元,我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免,分录要怎么做啊
小规模纳税人,是否无论收取或开具增值税普通发票还是专票,只要发票上面有税额,都需要在分录里写应交税金-应交增值税?餐费,文具等的发票 也需要写分录时显示应交税金-应交增值税吗
老师,小规模纳税人,票面显示1个点的税点,季度开票未超过30,开的普票,那我在写分录的时候, 是不是要计提,应交税费,应交增值税啊,比如,开票5万,税金是500,那我是不是要计提应交增值税500.
老板,现在税点是1个点,做分录的时候是计提一个点的税点。借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费增值税1个点。在申报增值税时候销售额不超30万是免增增值税,但是申报表是3个点的税款免增。我会计分录还需要计提2个点的税点吗?
老师,我小规模开发票有涉及到1个点5个点的增值税,需要在分录里区分吗?还是都放在应交税费——应交增值税呢
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
老师,预付卡不征税发票,可以税前扣除吗
老师印花税是按含税价还是不含税价申报
老师,你好请教一下,2021年公司有购入车子一辆,当时是别的会计做的,没有入账,我也没找到发票,现在车辆又卖出。我该如何做账呢?
是想问一下一个地址可以注册几个执照呀?现在有一家餐饮店已经注册了一个有限公司的执照,如果用这个地址还能注册其他的执照吗?
老师公司贷款买车,45万首付15万,怎么做会计分录
老师,冲红发票,9月申请的,10月才开出来,但是9月显示进项税额转出了,这个怎么做账?
老师,我们的临时工,去税务局代开发票,容易吗?步骤很难吗?
因为前会计分了两个科目,一个是1个点,一个是5个点,我延续他的做,后面缴税,不是全额缴纳(因为季度没超过30万),我不用区分几个点的税吗?缴纳的时候我冲哪个点的税呢
都不交税的,按税率转入营业外收入科目
那专票要交税,我不知道专票税费里的是1个点占多少,5个点占多少,怎么区分呢,还是不用区分,直接乱冲,反正剩下的税都是转营业外收入
自己设置应交税费-应交增值税-5%或者1%,然后根据明细余额结转
对,但是我不知道我交的税专票是哪个点的呀,怎么去冲呢
看自己的发票税率做账
这样好麻烦,毕竟都在应交增值税的科目里面,我可以把要交的税款都冲5个点,剩余的1个点税率不交的在全部转营业外收入,这样可以吗
可以的,没问题的哈