小规模2023年开票的税率:适用3%的普票按1%,另外农产品免税,专票可以根据客户需要任选1%或3%。不动产租赁和销售按5%。 都是计入应交税费-应交增值税

老师好,我们是小规模,之前开票季度都没有变过45万,增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73,应交税费减免增值税余额是-1287.13元,我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免,分录要怎么做啊
小规模纳税人,是否无论收取或开具增值税普通发票还是专票,只要发票上面有税额,都需要在分录里写应交税金-应交增值税?餐费,文具等的发票 也需要写分录时显示应交税金-应交增值税吗
老师,小规模纳税人,票面显示1个点的税点,季度开票未超过30,开的普票,那我在写分录的时候, 是不是要计提,应交税费,应交增值税啊,比如,开票5万,税金是500,那我是不是要计提应交增值税500.
老板,现在税点是1个点,做分录的时候是计提一个点的税点。借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费增值税1个点。在申报增值税时候销售额不超30万是免增增值税,但是申报表是3个点的税款免增。我会计分录还需要计提2个点的税点吗?
老师,我小规模开发票有涉及到1个点5个点的增值税,需要在分录里区分吗?还是都放在应交税费——应交增值税呢
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
因为前会计分了两个科目,一个是1个点,一个是5个点,我延续他的做,后面缴税,不是全额缴纳(因为季度没超过30万),我不用区分几个点的税吗?缴纳的时候我冲哪个点的税呢
都不交税的,按税率转入营业外收入科目
那专票要交税,我不知道专票税费里的是1个点占多少,5个点占多少,怎么区分呢,还是不用区分,直接乱冲,反正剩下的税都是转营业外收入
自己设置应交税费-应交增值税-5%或者1%,然后根据明细余额结转
对,但是我不知道我交的税专票是哪个点的呀,怎么去冲呢
看自己的发票税率做账
这样好麻烦,毕竟都在应交增值税的科目里面,我可以把要交的税款都冲5个点,剩余的1个点税率不交的在全部转营业外收入,这样可以吗
可以的,没问题的哈