您好,这个不用调整呀,本来仓库就有这么多库存在,供应商没有开发票,我们现在是暂估的库存,来发票时要红冲原分录,再按发票金额做正确的分录,在明年汇缴所得税申报时购入发票还没有来的话,我们销售成本都不能扣减的,要纳税调增

老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
你好,公司新开的暂时没有收入,但是支付货款了,对方也未开票,直接入了库存商品了,导致库存商品金额过大,这个应该怎么调整
老师好。我是小规模商贸公司,我是刚接过来账。22年的商品已经全部销售掉了,但是没有结转成本,导致23年年初库存商品还有余额,请问怎么调整这个库存商品数据?然后22年库存商品的发票,22年已经做了成本票,但是没有入帐,只是汇算清缴的时候抵扣了成本,然后23年入帐了,请问怎么调整?
你好,23年有一个供应商多开了几百万的发票,当时没发现,直接做了库存商品,导致增加了几百万的应付账款,现在该怎么处理?
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
董孝彬老师,下午问您的那个问题,是同一月发生的事情
老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业
你好,股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税
客户个人扫码给我们付款,要求开发票,开公司抬头,可以开吗?
去年的暂估了费用2000,今年3月收到发票了2300怎么冲平,去年上传的财务报表是不是也要调整一下?
项目没有挂往来直接走的银行存款支付,现在怎么调节报表数据?
老板买自己自己住的房子走公司账目,算公司的固定资产?有哪些税收,分别是多少
公司想用社保补贴代替社保缴纳可以吗?