您好,收到红票都是进项税额转出的

老师/增值税申报表这个19栏次的数字是怎么算出来的,我拿销项税额减去进项税额再减去进项税额转出算下来的数字不是这个数
老师,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证,给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出,他账上的是进项税额负数,我申报表里进项税额转出,可以吗?
前提是原来会计做账的时候把进项税和销项税都直接结转到未交增值税里了,中间发生退货,进项税额借方发生额是负数,月末结转的时候应该是在贷方负数转出到未交增值税,而不能直接在借方正数转出吧。这样会把进项税额的借方发生额直接抵消而导致全年发生额数字有误对吗?
老师:请问一下,这种销售汽车,原本从购买方收到的返本销售的话,是做 借:进项税额 负数 贷:主营业务成本吗?我不是针对 题目的这个点,只是看到这个知识想到之前混的点。我做过好几个这题目,有时候记的是进项税额的负数,有的时候是做进项税额转出》有点糊涂 了
老师:这个平销返利,销售方是做销项的负数,而购进方也是购进的负数,填表是不是只能填是进项税额转出,不是去冲减原本的进项税额 ?另外质量问题开具的红字,这到底是算进项税额转出,还是做个进项税额负数。老是不清楚应该是做进项税额的负数,还是直接计到进项税额转出里面?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?