同学,你好 就是进项可以多扣除5%
老师你好,我们高新企业听说这个月开始可以亨受增值税加计扣除吗,说是13%的进项可抵扣18%税额吗,能不能发个键接或文档给我
老师您好!新出的高新企业增值税加计抵减政策我有两个问题不明白,第一:我们企业一到8月份入账抵扣的进项有2022年的发票,这个可以加计抵减吗?第二:是企业取得的进项有咨询费、评估费、办公用品,像这样的进项也可以加计抵减吗?
老师好,请问下,高新企业的进项税额可以加计扣除5%吗?,其实我没明白这个
你好!老师请问一下,高新企业可以享受增值税加计扣除5%,这个是怎么样的处理流程呢
请问老师,税收政策:高新技术企业可以享受进项税额5%加计扣除,应该怎么做分录?
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
土地使用权转入无形资产,请问采用哪种摊销方式更方便,土地使用权期限是按照50年计算吗?