● 自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。 你实际体检的时候,借,应交税费,未交增值税贷,银行存款贷,其他收益,加计抵扣

老师们,下午好!请问关于高新企业研发费加计扣除,是否一定要成为高新企业才可以享受优惠?还没有成为高新企业之前的研发费用也是可以提前享受吗?
老师好,请问下,高新企业的进项税额可以加计扣除5%吗?,其实我没明白这个
你好,老师,请教一下高新企业享受了进项税额加计扣除5%的优惠政策,优惠部份抵减当期应纳税额。那么请问这笔不用缴纳的税额怎么做会计处理。是作为政府补贴?还是留在应交增值税这个科目里。谢谢
你好!老师请问一下,高新企业可以享受增值税加计扣除5%,这个是怎么样的处理流程呢
老师,请问一下,我们是高企,先进制造业,我们可以享受加计抵减5%增值税加计扣除,请问我填了附表四之后,主表填到哪一栏,附表二是否需要填报
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
我不是问分录呀,问的我提交资料后,是不是税务系统可以自动带出享受加计扣除部分
你好可是自己填进去的 纳税人享受加计抵减优惠政策,需要填列《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)附列资料(四)(税额抵减情况表)第二项加计抵减情况。