同学,你好 你开票按照差额开票,做分录,就按照发票上的税额做
老师,旅游服务业一般纳税人差额征收会计分录怎么做
您好老师,咨询一下,我们公司是一般纳税人,旅游行业,差额征税,收入该如何做账,
你好!旅游服务一般纳税人差额征收和一般计税分别怎么做账啊?
一般纳税人,旅游业,差额征收的那一部分税额怎么做账
一般人旅游行业,差额征税,收入和成本分录怎么做
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
老师,那我可以差额开票和全额开票混着开吗
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本
同学,你好 不同项目可以分开开具
意思是不是两种开票方式可以同时存在?
同学,你好 是可以的
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本 老师,这个问题麻烦帮我解读一下
同学,你好 你这样做,是可以的
老师我这个分录的摘要怎么写比较合适呢
同学,你好 摘要:抵扣的税额
老师,再问一下,我收到的成本发票,发票右下角备注栏有写差额征税,后面还有一些数字,这个数字是什么意思,这个数字比票面含税金额小一点
同学,你好 截图一下
你看一下
同学,你好 备注这个就是成本金额
这个金额是含税还是不含税,这个金额是不是申报表里面的这个金额
同学,你好 是不含税的
圈起来的这个销售额呢
同学,你好 这个全额征税的
圈错了,应该圈后面的那个金额,就是实际抵扣金额那里,也就是说我差额征税,用的金额并非发票上的含税金额,而是备注栏里面的这个金额?
同学,你好 嗯嗯,是的