同学,你好 你开票按照差额开票,做分录,就按照发票上的税额做
老师,旅游服务业一般纳税人差额征收会计分录怎么做
您好老师,咨询一下,我们公司是一般纳税人,旅游行业,差额征税,收入该如何做账,
你好!旅游服务一般纳税人差额征收和一般计税分别怎么做账啊?
一般纳税人,旅游业,差额征收的那一部分税额怎么做账
一般人旅游行业,差额征税,收入和成本分录怎么做
老师,我们公司开超市,然后盘点了需要出具盘点报表,报表需要说明盘点盈亏的原因,这个报表有格式或者模版吗,发我一下,谢谢
外商企业有没有规定说要用什么会计准则?懂的老师来详细说说
服务性质公司,财务证据链:发票、资金、合同,可以吗
小规模卖公车要交什么税
老师,我想问下我们一般银行付款才会入费用,一般不计提工资,发放工资直接入管理费用,这种情况23年开始发放工资就没那么及时了,有员工次年5月之前没发放的部分我就计提了,但是大部分员工一般次年5月之前就把上一年度的工资全部发放完成了,这种情况这在次年五月发放完的工资也要计提?如果不计提可以?次年发放时直接入费用
老师,机器设备上的水路滤芯,开票时大类属于哪种呢
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
老师,那我可以差额开票和全额开票混着开吗
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本
同学,你好 不同项目可以分开开具
意思是不是两种开票方式可以同时存在?
同学,你好 是可以的
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本 老师,这个问题麻烦帮我解读一下
同学,你好 你这样做,是可以的
老师我这个分录的摘要怎么写比较合适呢
同学,你好 摘要:抵扣的税额
老师,再问一下,我收到的成本发票,发票右下角备注栏有写差额征税,后面还有一些数字,这个数字是什么意思,这个数字比票面含税金额小一点
同学,你好 截图一下
你看一下
同学,你好 备注这个就是成本金额
这个金额是含税还是不含税,这个金额是不是申报表里面的这个金额
同学,你好 是不含税的
圈起来的这个销售额呢
同学,你好 这个全额征税的
圈错了,应该圈后面的那个金额,就是实际抵扣金额那里,也就是说我差额征税,用的金额并非发票上的含税金额,而是备注栏里面的这个金额?
同学,你好 嗯嗯,是的