同学,你好 你开票按照差额开票,做分录,就按照发票上的税额做

您好老师,咨询一下,我们公司是一般纳税人,旅游行业,差额征税,收入该如何做账,
你好!旅游服务一般纳税人差额征收和一般计税分别怎么做账啊?
一般纳税人,旅游业,差额征收的那一部分税额怎么做账
老师,请问旅游行业的一般纳税人开差额征收的发票税率是多少?
一般人旅游行业,差额征税,收入和成本分录怎么做
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,那我可以差额开票和全额开票混着开吗
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本
同学,你好 不同项目可以分开开具
意思是不是两种开票方式可以同时存在?
同学,你好 是可以的
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本 老师,这个问题麻烦帮我解读一下
同学,你好 你这样做,是可以的
老师我这个分录的摘要怎么写比较合适呢
同学,你好 摘要:抵扣的税额
老师,再问一下,我收到的成本发票,发票右下角备注栏有写差额征税,后面还有一些数字,这个数字是什么意思,这个数字比票面含税金额小一点
同学,你好 截图一下
你看一下
同学,你好 备注这个就是成本金额
这个金额是含税还是不含税,这个金额是不是申报表里面的这个金额
同学,你好 是不含税的
圈起来的这个销售额呢
同学,你好 这个全额征税的
圈错了,应该圈后面的那个金额,就是实际抵扣金额那里,也就是说我差额征税,用的金额并非发票上的含税金额,而是备注栏里面的这个金额?
同学,你好 嗯嗯,是的