同学,你好 你开票按照差额开票,做分录,就按照发票上的税额做
老师,旅游服务业一般纳税人差额征收会计分录怎么做
您好老师,咨询一下,我们公司是一般纳税人,旅游行业,差额征税,收入该如何做账,
你好!旅游服务一般纳税人差额征收和一般计税分别怎么做账啊?
一般纳税人,旅游业,差额征收的那一部分税额怎么做账
一般人旅游行业,差额征税,收入和成本分录怎么做
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
老师,那我可以差额开票和全额开票混着开吗
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本
同学,你好 不同项目可以分开开具
意思是不是两种开票方式可以同时存在?
同学,你好 是可以的
老师,你看一下我这样做对不对,收到发票,借主营业务成本,贷应付账款,再每个月再结转一下差额的税额,分录这样,借应交税费-应交增值税-销项税额抵减,贷主营业务成本 老师,这个问题麻烦帮我解读一下
同学,你好 你这样做,是可以的
老师我这个分录的摘要怎么写比较合适呢
同学,你好 摘要:抵扣的税额
老师,再问一下,我收到的成本发票,发票右下角备注栏有写差额征税,后面还有一些数字,这个数字是什么意思,这个数字比票面含税金额小一点
同学,你好 截图一下
你看一下
同学,你好 备注这个就是成本金额
这个金额是含税还是不含税,这个金额是不是申报表里面的这个金额
同学,你好 是不含税的
圈起来的这个销售额呢
同学,你好 这个全额征税的
圈错了,应该圈后面的那个金额,就是实际抵扣金额那里,也就是说我差额征税,用的金额并非发票上的含税金额,而是备注栏里面的这个金额?
同学,你好 嗯嗯,是的