对的,同学,是这样的
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师我想请问一下,我们小规模企业,资产就50几万的 我开建筑咨询费的时候开了1%的税率 但是因为后面按月不足15万一季度我们不足45万,增值税申报表就填写减免税的。现在申报增值税异常,是不是如果交不到税的小规模企业是不可以开具1%的发票呢,还是开具1%税率发票和交税不交税无关
老师,您好!请问增值税制度留底退税申请表中的退税企业类型如何选择呢?我们企业有多种经营,核算的时候也是分开核算的。我们主营是提供居民日常服务,对个人提供服务的,这种业务是免税收入。另,公司还兼营了信息技术服务,产生了应收收入,同时产生了留底退税。现在在填表的时候,这个地方是选择“一般企业”还是选择“软件和信息技术服务业”呢?
老师,我们是建筑行业简易计税,按照3%专票开票,在申报增值税的时候,主表和附表数据都是按照简易计税填写的,但是在附表三当中,本期服务不动产无形资产价税合计额(免税销售额)那一列怎么自动生产数据价税合计的金额?
老师,我们是个体工商户小规模纳税人,平时开票按税率1%开的发票,季度销售不超30万,不用增值税。在填增值税季度报表的时候,增值税报表是自动取数,销项税自动按税率3%取的数。我账面增值税余额786.41,增值税申报表销项税2359.19,请问老师,我账面需要怎么做账呢?既能提现增值税减免,又能体现账面产生的增值税和电子税务局增值税申报表增值税数额一样呢?
新员工入职办理公积金怎么操作? 之前未开过公积金账户的员工和开过公积金账户的员工
这是生产羽绒被的厂家,车间购进的丝棉不入原材料仓库的话,那应该计入什么会计科目呢?还有车间买的缝纫机针和车间用的清洁水,清洁水用来清洗被子的脏点
从1-8月都没有按月计提工资金额,发的时候直接录入工资,这个有很大影响吗?现在更改有用嘛?还是 等明年再开始做正确步骤?
老师,为什么有的商贸公司不入招待费
货代公司拖车服务,是开6还是9 现在退税局让我们找货代开国内段运费9 但是货代公司这边说拖车费是6% 有没有政策文件,到底是9还是6
您好老师递延收益在公司盈利的时候需要确认营业外收入吗?要是不确认税务有什么风险吗?
老师,我公司承接的音响设备安装,安装工程已结束,设备属于销售已开具相应1%税率的销售发票,其中有项安装调试费,我是否可以开具安装服务费税目的发票,税率是否可以用1%的税率
个人代开的劳务发票可以按照经营所得申报个税吗
老师好,如果我在一个公司工作,申报个税,然后我名下还有一两个个体户(比如有核定征收的个体户),请问个税的汇算清缴应该是分开来算吧?
老师你好,两个月前给一家公司开了一张专票,今天对方会计跟我说那张票他们红冲了让我重新给开一张,我需要怎么做?
好的,谢谢老师
好的呢,同学,祝你生活愉快