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购买8800的商品赠送1000积分,积分可以在平台换购商品,那么开票按照8800开还是9800开?积分换购的商品是否还需要开票?积分兑换的商品进出库按照财务费用入账吗?比如借:银行存款8800 贷:预收账款8800 借:预收账款8800 贷:主营业务收入7787.61 贷:增值税销项税1012.39 借:库存商品1000 贷:银行存款1000 借:主营业务成本884.96 借:进项税115.04 贷:库存商品1000 如果积分换购的时候正好用一千积分换了东西分录是不是借:财务费用1000贷:库存商品1000 如果积分累计需要体现在账目里单独设置某个客户积分名字科目吗?

2023-11-14 06:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-14 06:59

这个按照8800开票就行的,不需要单独设置客户的名字

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快账用户6871 追问 2023-11-14 07:53

销售费用还是财务费用是否需要开票?积分兑换需要开票吗?

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齐红老师 解答 2023-11-14 07:57

记入到销售费用,积分不需要开票

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快账用户6871 追问 2023-11-14 08:01

积分出库的商品怎么和销售出去的商品做区别,科目分类里要备注吗?

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齐红老师 解答 2023-11-14 08:03

这个你可以在摘要里面备注一下。

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快账用户6871 追问 2023-11-14 08:08

需要做备查账吗?

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齐红老师 解答 2023-11-14 08:10

不需要,但是你可以做一个方便以后查询

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相关问题讨论
这个按照8800开票就行的,不需要单独设置客户的名字
2023-11-14
同学你好 对的 需要视同销售的
2021-08-09
同学你好 分录这个可以的
2021-08-04
您的会计分录大体正确,但有个小细节需调整。预估入库时,借方科目应为“在途物资”而非“预付账款暂估”。其他步骤无误,建议修改后如下: 借:在途物资 500 贷:预付账款 500 销售时: 借:银行存款 900 贷:主营业务收入 796.46 应交税费-应交增值税(销项)103.54 成本结转: 借:主营业务成本 500 贷:在途物资 500 次年汇算清缴时,若仍未收到发票,需进行相应调整。
2024-09-01
您好 请问对方给您单位开具专票还是普通发票 您单位是一般纳税人吗
2024-08-13
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