您好,是你的进货的发票红冲吗?

老师我们是简易征收,进项税额有一部分抵扣了需要做进项税额转出,还有一部分没抵扣,这两种进项税额转出的分录分别怎么写啊?
老师,我们有张发票已经抵扣了,但是对方要冲红,那我们要进项转出的分录怎么做啊?
我们之前进项抵扣的时候把烟款的抵扣了,现在要做进项转出了,分录怎么写?
老师,发票销售方要红冲重开,已经进项抵扣了,那现在红冲的话要做进项转出补交税吗?
老师,我们销售了产品,做了进项抵扣,现在要红冲这部分,进项转出,怎么做分录
老师,您好,开的发票底下可以写备注,是任何东西都可以备注吗,客户说他想在发票后面附清单,备注下面可以写附清单吗,我又一想,发票上面写着货物名称,备注附清单,是不是多此一举
老师您好,根据买卖合同开了发票,卖出的东西没收到钱,采购的钱也就没付,这种情况怎么办呀
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
嗯,是的呢
购入的时候红冲了,借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额
购入的时候红冲了,借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出 以后面的会计分录为准
进项税额转出还需要结转吗
在结转增值税的时候一起结转
结转时 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税
对,没错的,就是这么做的
是不是这样的分录?需要是红字冲销吗
需要是红字还是蓝字呢
就按照你上面这么做上就可以了
我的意思是结转时 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税 分录后面的金额是负数还是正数
哦,这个按照正数做账就行
退货转出,填在哪里呢
填写在红字发票信息表进行审核转处理
没得这一项呢
看看你上面不都圈出来了吗?就在那个里面