借:固定资产397433.63 应交税费-增值税-进项51666.37 贷:银行存款200000 应付账款249100

某汽车厂为增值税一般纳税人,2013年12月份主要业务情况如下: (1)以折扣方式销售给汽贸公司A型小客车500辆,每辆5.8万元(不含税》,并在 开出的增值税专用发票上分别注明销售额和折扣额(折扣率为5%〉 (2》销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为6.8万元《价税合计〉 (3)该汽车厂自用A型小客车3辆。 (4)外购钢材支付货款560万元,己取得增值税专用发票,购入钢材取得的运输单 位开具普通发票上注明的运费2万元、装卸费0.3万元、保险费0.1万元,钢材己验收 入库。 (5)外购低值易耗品支付价款16万元,取得增值税专用发票上己注明税款,但其 中有1万元的低值易耗品因质量不合格而退货 (6)外购机床2台,支付价款35万元,取得了增值税专用发票: (7)外购自来水支付货款1万元,取得的增值税专用发票上注明税款600元;外购 原煤支付货款19.62万元,取得的增值税专用发票上注明税款3.34万元;外购煤气用 手食堂支付货款7万元,取得的增值税专用发票上注明稅款1.19万元:外购电力20万 元,尚未取得增值税专用发票。 (8)该汽车厂将铁路专用线提供给临近企业使用,取得使用费11万元:以专利技 术和非专利技术投资入股与另一企业合资,按销售额的一定比例提取转让费,当月 共提取8万元。 (9)该汽车厂附设的独立核算的营业性饭店当月取得住宿费收入60万元,餐厅收 入45万元,卡拉OK歌舞厅收入30万元,厂俱乐部放映电影、录像收入5万元,场租 收入1万元。 请根据上达资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税和营业税。〔小客车消费 税税圣为3%
老师 我们公司按揭了辆车 购置税是要加入固定资产的对吗 车款是17W 我的分录是 借固定资产165486.72(不含税价购置税) 贷方是其他应付-汽车销售公司 因为我做的是内账 就没有加进项税 但是好像哪里不对呢 因为我是要支付17W的车款 这个分录做下来只有16万多啊 哪里没做对老师?
老师,我们是合伙企业(有限合伙) 支付的经营所得个税该怎么做账呢 比如年度汇缴申报 两个股东应缴纳经营所得个税税款45元 她们自己付款还是得公司银行存款支付 这个分录又怎么做 这个算公司的费用吗,要怎么做账 怎么分红,怎么做分录 有点懵,不知道头绪 谢谢
老师好,我们有个公司购买汽车不含税价格397433.63元、税款51666.37元,价税合计449100元,单位只支付了200000元,剩下的款项好像是自己支付。这个账该怎么做呢。
我方给客户加工一批产品1万元,加工合同签订的是1万元,开的增值税发票也是一万元,交货后客户反映有不良品共计5000元,然后客户付款也只付5000元,剩下的5000元客户不付款,客户说有不良品不支付,然后给我们开了一个质量索赔通知书,里面包含了说明不良品明细和价格等之类的,客户说让我们拿这个索赔书来做账(做不支付给我们那5000块的账。)请问,这5000块我该怎么做账,怎么写分录呢?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?