借:固定资产397433.63 应交税费-增值税-进项51666.37 贷:银行存款200000 应付账款249100
您好!老师,请教您个问题,公司10月份购地下车位,钱已经支付了,但是会计10月没入账,对方还没开发票给我们,一共35个车位,价格是1750000元,车位是不是也需要计提折旧,这个分录我该怎样做呢
机动车销售发票737000元(其中增值税84,787.61元,不含税价格652,212.39元),购置税65,221.24元,按揭服务费3500元,上牌费1500元,借款张三10000元预付了,转账支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元还款(从2021.7.15-2024.7.15三年合计437,293.44元)。 我做分录:借:固定资产--652212.39元 应交税金--增值税--进项税 84787.61元 管理费用--服务费 3500元+1500元 贷:其他应付--张三 10000元 银行存款 381722元 长期应付款--某销售汽车公司415,499.24元 这应是三年按揭应付的数437239.44元才对吧?我哪里做错了呢
请问一下老师,我们A公司给B公司开发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元,这个账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师,我们公司采购了一辆车,大概情况是:当日以银行存款支付了135800(部分含税车款,剩余20万元未支付)+29716.81元(车辆购置税)+6737.44元(保险费)+90元(车船税)+6445元(第一期分期付款额),剩余20万元分期支付。老师,请问这笔业务怎么做账呢?由于一次只能发3张图片,在老师回复后我会把剩下的照片再追加发送,这样方便您了解业务实质,更好帮我解答,谢谢
老师:有没有政府单位的实操课件
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
浮动特许经营费 按加盟酒店收入的6.5%和税金及附加5.5% 税金及附加可以理解用税后营业收入 但是浮动特许经营费为什么是税后的营业收入 还有这里的租金按付现成本吗 可以抵扣是吧