同学你好,是需要填附表四;减免税明细表;主表第23行;
老师好,购买税控盘金额可以抵扣,需要填在电子税务局增值税申报表的哪几个报表里?第几行第几列?
我们这边申报销售固定资产的税额,前几年买的可以减免税额,问过税局填在增值税申报主表填了23列,是否需要在减免税申报明细表第四列填写?但是我在第四列没找到相关政策。这要怎么处理?
老师,税控服务费准备抵扣,如图,760元,在本期发生额填写760,本期实际抵减税额填写760,然期末余额变成0,然后这760还需要填写在增值税申报表主表里第几行中?
实名制的火车票可以算进项税额抵扣吧,在申报的时候,这个抵扣的金额填到哪张表格上,填到第几行呢
请问老师,当月进项大于销项,可以只认证但不抵扣吗?需要填增值税申报表第几行?下月抵扣后报表填第三行吗?
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
老师,主表第23行应纳税额减征额 这行的本月数下面是吗
同学你好,是这样的;