齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
附加税不需要单独填写。
你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。
在申报的报表里面没有体现抵减的预交的附加是这意思把,但是在主表里面都是抵减了的?
对的,是的,是这个意思的。
老师,怎么测算这个月员工需要交多少个税呢?这些员工是之前没有申报过个税的,工资超5000了
你好,系统里面有一个离线算个税。
本期应预扣预缴税额=(累计预缴应纳税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预缴税额 累计预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除。 其中:累计基本减除费用,按照5000元/月乘以当前月份数计算。
你按照上面的方法来。
那这个新员工10月份才来的,当前月份应该就是按照一个月把,还是按照5000*10计算
你行,十月份入职,11月份儿发工资,12月份申报个税的累计扣除费用是1万。
老师,我们建筑公司10月开的发票,我在11月报税期预交的,那我在10月份的时候是不是需要计提预交的税款?具体分录怎么做
需要的借应交税费、应交增值税转出未交增值税。贷应交税费、未交增值
这个是结转你需要缴纳的增值税的。
计提预交增值税借应交税费-预交增值税贷应交税费-转出未交,还需要做这一步吗
不需要的,如果你需要抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税,做这一个抵扣。
老师,年底了,我今天有一些预付账款没有收回来发票,这个对汇算清缴有影响吗?如果说在来年5.31前也没有取得发票呢
好,汇算青椒之前取得发票就可以的,这个不影响。
我挂的是预付账款科目,即使没有回来发票也不影响是吗
你好,对的,是的,没有做成本的是的
增值税及附加税费申报表四预交的数据在主表哪个位置提现
老师,建筑业预交增值税的税额自动在附表四带出来,预交的附加税在哪里看,带到哪个表
老师你好,请问建筑公司,外地预交增值税,附加费,报税时在附表四和主表都填了预交的金额了,附加费的报表里要填预交的数据吗?
老师好,建筑企业在地预交的增值税,企业所得税会自动带到申报表里吗?需要做什么操作吗
老师,小规模建筑工程公司申报增值税时,有异地预缴增值税,这个预缴增值税额是系统自动带出来,还是在附表哪里填写数据?
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
老师,公司残疾人几个的话,有啥优惠
个人代开的劳务发票 跨区了 需要申报个税吗
农业企业有种植养殖研发等业务,那么账务处理需要根据制造业的来处理吗?
老师 小规模公司的进项专票可以抵扣吗
老师,我们把账交给记账公司了,记账公司几张报税。就是税务局查账是查记账公司是吧,我做内账,不会上企业来差把
老师,农业企业有哪些税收优惠政策
老师残疾人保证金25年最新优惠政策是什么还有单位雇佣了残疾人如何计算残保金老师能全面给讲解一下吗
老师公司收到车款理赔款1500怎么做分录
小规模如何统计差多少成本?看做账软件哪个数据?
我们是个体户,做的是布艺,开票金额是35万,交多少印花税和附加税
请使用微信扫一扫登录
你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。
在申报的报表里面没有体现抵减的预交的附加是这意思把,但是在主表里面都是抵减了的?
对的,是的,是这个意思的。
老师,怎么测算这个月员工需要交多少个税呢?这些员工是之前没有申报过个税的,工资超5000了
你好,系统里面有一个离线算个税。
本期应预扣预缴税额=(累计预缴应纳税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预缴税额 累计预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除。 其中:累计基本减除费用,按照5000元/月乘以当前月份数计算。
你按照上面的方法来。
那这个新员工10月份才来的,当前月份应该就是按照一个月把,还是按照5000*10计算
你行,十月份入职,11月份儿发工资,12月份申报个税的累计扣除费用是1万。
老师,我们建筑公司10月开的发票,我在11月报税期预交的,那我在10月份的时候是不是需要计提预交的税款?具体分录怎么做
需要的借应交税费、应交增值税转出未交增值税。贷应交税费、未交增值
这个是结转你需要缴纳的增值税的。
计提预交增值税借应交税费-预交增值税贷应交税费-转出未交,还需要做这一步吗
不需要的,如果你需要抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税,做这一个抵扣。
老师,年底了,我今天有一些预付账款没有收回来发票,这个对汇算清缴有影响吗?如果说在来年5.31前也没有取得发票呢
好,汇算青椒之前取得发票就可以的,这个不影响。
我挂的是预付账款科目,即使没有回来发票也不影响是吗
你好,对的,是的,没有做成本的是的