同学,这3万可以开给你们收据
请问我们给客户开了10万的发票,现在客户只赚了8万,还有2万客户需要扣掉,那么现在需要做哪些分录?
请问我们给客户开了10万的发票,现在客户只转了8万,还有2万客户需要扣款,不给了,那么现在需要做哪些分录?
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
老师,我们和客户签订了一份合同总金额为10万元,目前合同已完成,但是我们只开了7万元发票给客户,余下3万元发票未开,现在客户发来一份审计询证函 上面写着 我司欠预付货款10万元,这样我可以确认无误吗?
老师,请问下我们给客户做了10万,开了10万发票给他们,现在有3万的扣款,她只付7万给我们,现在3万客户只开收据给我们,这样可以吗?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
那我们可以做红冲3万吗 ? 这个3万的收据,我们可以税前扣除吗
同学,同学,你开了10万,那3万扣款是什么
品质异常扣款
如果 扣款的哈,你只能开7元发票
不是退货,是品质异常的扣款,我们已经开 了10万 发票,现在付款只付了7万给我们,再开了一张3万的收据
那这3万只能是折扣的,同学,
就是我红冲10万的发票,然后再重新开具一张7万 的发票给他们吗
对的,同学,是这样的
可是对方只给我们开3万收据,发票也不给我们红冲呢,那怎么办呢
同学,你们要协商的,要朝着工作更有利开展去沟通
那这个3万的i品质异常扣款,对方可以给我们开具发票吗
同学,对方为什么要给你开发票,这是你们的销售款
这3万是扣款 ,那您意思就是说,我们还是红冲10万,然后开具7万的发票是吗
红冲10万,然后开具7万的发票
如果开的3万的收据,可以税前扣除吗
3万收据是不能税前扣除