您好,借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入

老师,工业制造行业,当月只有进项,没有销账,麻烦给写一下月底结转的分录。还有就是如果是进项大于销项的时候,月底如何结转,麻烦老师把会计分录给写一下,谢谢。
生产制造业,按订单生产,有内销和出口退税外销的。本月进项合理170万 内销销项120万 出口退税按13税率计算出口退税额40万。当月认证了170万进项。分录分别怎么写?
老师好,请问一下,我公司是制造型出口企业,1月份进项充足有留底,免抵退税部分会退到账户上,请问退的钱怎么做会计分录?
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。我公司属于高新技术企业,这个月缴增值税应该怎样抵减?
老师 您好 我们是现代服务业 可以享受进项税 加计抵减5% 比如8月销项税1000 进项税500 进项税加计5% 进项税加计5%金额25 的会计分录怎么做呢 谢谢
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
这个还要交企业所得税吗
对,这个是需要交所得税的
可以直接做,借增值税进项,贷,营业外收入
这个是不能这么做的
老师有这方面的文件分享一下嘛
这个并没有具体的文件规定说明怎么做账
那这么做可以冲销项税吗
是要在应交税金的三级科目再建个科目吧
对,你这个需要再新建一个科目才行
大概了解了,感谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢