你好,开480的发票,然后对方再给你开10万。
老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
老师,你好!请教个问题。我们属于施工单位,现在有个项目是联合体的,我们和设计院一起做,总合同500万,设计院设计费10万,我们施工单位合同490万,期中490万里还得给设计院管理费10万,真正反手才480万,那我们施工单位发票得开多少给设计院呢?
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
老师,在建工程转固定资产需要交税吗
郭老师,授权报关行怎么操作,一年要授权一次,还是每单都要授权
合作协议,最后要签名并盖章还是两个有一个就可以
老师好!我公司原来会计留了一笔借原材料,贷应付账款-暂估入库,金额3000多一直挂着这笔账,现在要怎么平掉呢?
老师,您好!我公司是做供应链贸易的,收到的劳务发票在项目名称上不是太规范,比如收到的发票(*劳务*劳务费),正常应该是*号后面写具体项目,比如“质量检测”、“打包服务”,是这样吗?都是真实业务,请的第三方人员代工。请问今年已收到的发票需要对方冲红后重开吗?合计金额不到30万,开了10次左右。
报关委托已经提交了,联系电话怎么重新加
个人出租厂房,一个月三万租金,出租房和承租人分别要交哪些税?交多少?
电子邮箱收发邮件截图证明企业年报信息上邮箱是否真实是什么,在哪里获取
你好,老师,我现在有正式的工作,我朋友现在想把一笔项目款20万转到我的个人账户上(公对私),这样会不会影响我的个税呢
老师,请问递延所得税资产是用什么数据来计算,
对方说不能开480,必须开490发票,那得怎么处理呢
刚才打错了,就是开490,因为这个设计服务是你们分包出去的。
因为合同上注明我们施工合同就是490万啊
你好,那就是开40万,按照这个。
那这个10万管理费用怎么处理呢,不能私下给对方
对方不给你开发票吗?你正常支付就行。
这个工程是设计院牵头给我们做的,所以他们要问我们收取10万管理费,我们发票开490万,实际收到钱只有480万,那10万差价怎么处理呢,是不是变成我们有利润了
对方不是给你开10万的发票吗?
老师的意思是我们开490万发票过去,对方钱打过来,对方再开10万发票给我们,我们再支付10万给对方吗?对方不给开发票怎么办呢?
对的,是的,没有发票,正常做账,就是不允许税前扣除。
很有可能是我们开490万给对方,对方就只给480万工程款,所以10万做账怎么做,要么跟对方协商下搞个协议,合同里体现10万管理费,包括在合同内
你好, 差额做销售费用里面的