您好,这个是可以的呢

老师,这题的分录是 借固定资产25 应交税费应交增值税进项3.25 资产处置损益10 贷固定资产清理30 应交税费应交增值税销项2.6 银行存款5.65 老师这题分录这样对吗?
请问老师: 讲义里写到: 取得设备,支付价款和税款时: 借:固定资产 42940 贷:银行存款 42940 请问,购入固定资产时的税费不计入成本 借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 我不理解,例题中的会计分录,为什么把价和税写到一起了? 老师,那是不是说明一般纳税人购入固定资产支付的增值税专用发票注明的增值税计入成本呢?
你好,收到一张购买固定资产5000(含税),税额575.22,金额4424.78。 作分录时: 借固定资产4424.78 借应交税费-应交增值税-进项575.22 贷银行存款5000 请问这做对吗?金额对吗?
老师固定资产出售比如借银行存款1130贷固定资产清理1000贷应交税费-增值税-销项税130,那需要开这张专票买
借固定资产清理300 累计折旧700 贷固定资产1000 借无形资产200 累计摊销80 贷无形资产280 借固定资产800 应交税费-应交增值税-进项税额104 固定资产清理300 无形资产200 应交税费-应交增值税-销项税额83 银行存款21 资产处置损益100 老师这个第3小问,我这么做的分录可以么?考试会扣分么?
老师,一般纳税人取得的固定资产进项发票,可以抵扣增值税吗
老师,请教一下增值税专票支付的金额小于专票的金额,可以做税额抵扣吗?如果制作的话,那账户应该怎么处理?
老师,有发票合并打印的免费软件有吗或者方法
预收客户的预付款可以不开票吗?
你好老师小规模纳税人股东要增资怎么操作 原股东90%另一个是10% 10%这个股东增资20万怎么操作
老师,你好!我们公司是工程公司,一般纳税人。如果公司有外出劳务时,需预交税费,那如何在当月增值税申报表上显现出当月所交的附加税数据?现在我们在做2025年度汇算清缴时,主表上带出来的数和我们账上的附加税总数不一致,主表自动带出来的数只有我们在本地做工程和销售一些货物所交的附加税,而外出劳务所交的附加税数据一个都没有,请问一下现在该如何处理?
老师公司想注销,亏损状态,现在账上有两笔欠股东的钱10几万,股东没实缴注册资金,那可不可以让股东补缴10几万注册资金,然后把欠股东钱还了呢 还是有别的更好的方法处理
企业所得税年度汇算清缴,工资薪金的数据取值? 我是应该把应付职工薪酬这个一级科目数据填进去还是只填写应付职工薪酬-工资这个数据。我们软件去年8月份更换新的,前八个月工资没有计提应付职工薪酬科目,我是不是应该手动加上这个数据填报
老师,我们买的原材料,通过生产加工成半成品的管子,那么这个半成品计入哪个科目?半成品包含材料,人工费,应该还要摊销制造费
早期建设施工没有决算报告,是怎么确认在建工程价值进行转固的呢
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,身体健康