可以的,对方可以给你开3%的专票,你在勾选平台里面选择不抵扣,勾选加税合计做账就行 对方是一般纳税人还是小规模?
老师,我公司主营劳务和机械租赁,我公司所有劳务都是清包工,开票是清包工3%的税率。其中有些项目是租机械给别人机械租赁,租赁开票是13%的税率,因为出租机械要给别人提供油票,因此我有13%油票进项,能抵扣吗?如果能麻烦说一下政策
老师,,我们有一家一般纳税人建筑公司,我们是有劳务资质的,有个纯劳务的工程想接,这个算不算清包工呀,可以按3%的专票开票给别人呀?只是不能抵扣进项
老师,有个项目是一般计税,我们是总包方,把劳务分包给外边的劳务公司了,按理说,纯劳务的话,可以是简易计税,开发票是3个点,是不是也可以给我公司开9个点的专票呢
我们工程公司分包了国企项目的机械租赁,我们开具13%的专票给国企,那我们自己的没有设备,也是外租。 那我们进项和成本要怎么抵扣,我们做税务账的老师说因为是单纯的机械租赁就不可以用油、维修保养这些进项发票来抵扣 是这种说法吗??
老师我公司接了一个纯劳务的项目,现有机械给我们做事,给我们开的发票是机械租赁3个点的专票,这个发票是不是不能这么开,我们纯劳务是不是就是清包工了,不能抵扣进项,而且税率是不是应该开一个点
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
现在不是减按征收一个点吗,如果是一般纳税人就是开3个点是吧
一般纳税人3%,小规模的1%,他也可以放弃1%,开3%。
嗯,那就是说我可以让她重开,一个点的普票给我们
可以的,可以这么做的。