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借给员工备用金4400用于采购项目材料,分录是借:其他应收款备用金4400,贷:银行存款。但是后期员工拿回来发票是4800的,多出来的金额怎么处理?怎么写分录?是借:原材料4800,贷:其他应收款4800吗?

2023-11-17 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 09:50

你好 贷其他应收 4400  银行 等400

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快账用户4823 追问 2023-11-17 09:55

但是实际也只支付了4400,如果贷银行存款400,那银行流水就对不上了,还是多出来的金额贷其他应付款-员工?

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齐红老师 解答 2023-11-17 09:59

你好 400 不用支付吗 记营业外收入 

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你好 贷其他应收 4400  银行 等400
2023-11-17
同学你好 借费用科目 贷其他应收款
2022-11-22
就是挂其他应收款,没问题
2024-04-04
您好!借方有余额表示他还有备用金,或者他没有拿发票回来报销。
2022-04-27
那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。
2024-12-06
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