您好,我觉得没有分录了啦,借:其他应收款 和报销 时 贷其他应收 冲平啊,没平就是还有备用金在老板那里,下次报销再冲

老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理
老师您好,法定代表人提取了备用金,做了借其他应收款,贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用,做了借管理费用,贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的,现在的账上怎么做分录,把其他应收的金额冲一部分?
之前代账计提的个人社保直接用库存现金充了,计提的公司社保又未结转。 1、我直接把个人部分,计提到管理费用,和公司部分一起结转,分录如下 借:管理费用--社保 贷:银行存款 2、先冲回之前代账做的库存现金,分录如下 借:其他应收款-社保(负数) 贷:库存现金(负数) 借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款 麻烦您帮忙看看用哪个好 都是往年的,缴纳了社保未结账
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
融资租赁机器名义货价100元,账务处理
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
对哈,我没反应过来,谢谢老师,实际上已经冲了。 老师,还没有做汇算清缴,暂时估算的管理费用,没有发票,可不可以红冲凭证后再申报汇算清缴?
您好,您红冲在2023年吗
不是,在2022.12月做红冲
您好,那太可以了,啥也不用调整了,非常好
好的,谢谢老师回复(*^▽^*)
希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~