1.3日,购入甲材料1000公斤,买价60000元,增值税7800元,运费1000元,全部款项已用银行存款支付。借:原材料 - 甲材料 61000应交税费 - 应交增值税(进项税额) 7800贷:银行存款 68800 2.8日,购入乙材料1000公斤,买价80000元,增值税10400元,运杂费1800元(其中运费1400元),装卸搬运费100元,挑选整理费300元,款项已用银行存款支付。借:原材料 - 乙材料 83200应交税费 - 应交增值税(进项税额) 10400贷:银行存款 93600 3.20日,向三星公司购入甲材料500公斤,每公斤买价300元,增值税19500元;乙材料400公斤,每公斤买价400元,增值税20800元;共同发生运费1800元,运费按重量进行分配,款项未付。借:原材料 - 甲材料 155555.56原材料 - 乙材料 163333.33应交税费 - 应交增值税(进项税额) 39555.56贷:应付账款 - 三星公司 368244.45 4.30日,上述购入的材料均已验收入库,按实际采购成本入账。借:库存商品 - 甲材料 216555.56库存商品 - 乙材料 246666.67贷:原材料 - 甲材料 216555.56原材料 - 乙材料 246666.67

老师您好,房产税依据什么来缴纳的,24年的固定资产的原值需要调增吗年企业所得税汇算清缴
个人代开增值税普通发票给公司,请问申请通过了在哪里打印开具?
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老师结转销项税额的时候(没有进项税),是用应交税费_应交增值税_销项税额,还是用应交税费_应交增值税_销项税额抵减?这两个三级明细科目有什么区别?
老师您好,我们是一般纳税人门窗公司收到对方开来的安装费的发票应该入什么分录合适
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老师入库单是不是得放在暂估那个凭证后面 为什么会计放在了冲销的发票后面
有几项费用是按月结账的,平时都是在次月结算上个月的,并在次月开出发票转账,那12月底了……这费用是放在12月让对方开票给我们还是放在1月里算呢?