你好 这样不行现金付款要收据的

老师你好,我们公司是A公司,现在有一个付款回单,这个回单的对方账户是A公司保证金专户,附言是行内转账保证金。我想问下把钱打到自己公司的保证金专户里是什么情况?是到一定时间,保证金专户里的钱会自动汇给别的公司嘛(不会单独再有一笔银行流水)?那我们现在就直接挂保证金那家公司?还是说保证金专户是想银行存款一样只是存在我们的账户里,后期转给别的公司还会有单独的银行流水体现?
定期和活期导致账务有问题,一个卡定期3860015活期3860,每次打印活期回单对账单,做账来回定转活,活转定都是在活期3860导致账上银行金额不变,然后对账单增减有变动,对不上,现是不是应该把定期回单补打入账,调以前的,带3860的放到贷3860015,这样就能对上,还是打定期回单都在3860里混着不用调整
老师,我们账刚从代理记账公司接回来,在11月销户了,他们没有把流水和回单打出来,现在我只能根据他们的印象把收支做出来,余额为-60.25,老师我现在可以不附回单把这些账给做下吗?有11笔,但余额为付,我怎么调一下账?
老师,我们账刚从代理记账公司接回来,在11月销户了,他们没有把流水和回单打出来,现在我只能根据他们的印象把收支做出来,余额为-60.25,老师我现在可以不附回单把这些账给做下吗?有11笔,但余额为付,我怎么调一下账?
现金付款有没有回单?我们公司是把老板的一张私卡作为现金专用卡,每个月是把银行回单打印出来和报销单附在一起,这样可以吗
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
报销是没有收据的啊,只有各种小票
我的意思是没有银行回单,只有一些原始报销票据可以做账吗?我们公司是把老板的一张私卡做为现金卡
要不是银行付款,不需要银行回单,有发票报销可以的。
然后老板卡做现金,那个执行单位规定就行。