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老师,请问进项税额有留底,现在还有进项费用发票,不想抵扣了,但是费用还是要入账,这个怎么处理?

2023-11-18 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-18 08:51

你好,做不抵扣勾选就是了

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你好,做不抵扣勾选就是了
2023-11-18
您好 发票上的费用和进项税额未入账 补做入账分录
2023-02-21
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-08-09
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
你好,做到应交税费应交增值税进项。
2022-02-15
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