咨询
Q

你好老师,我这边有个单据,支付订金做了分录,借:预付账款10000,当月结清尾款,总金额为46400,那么在后面支付的36400要怎么做分录呢?谢谢

2023-11-18 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-18 10:39

货款的吗?货物收到 借库存商品 贷预付账款10,000 银行存款36400

头像
快账用户9009 追问 2023-11-18 10:42

这个是我们记入成本,不是拿来买的

头像
快账用户9009 追问 2023-11-18 10:42

不是卖的

头像
齐红老师 解答 2023-11-18 10:42

借主营业务成本 贷预付账款10,000 银行存款36400

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
货款的吗?货物收到 借库存商品 贷预付账款10,000 银行存款36400
2023-11-18
同学你好,收到定金时,借;银行存款,3000元,贷:其他应付款,3000元,收到尾款后,借:银行存款,10800元,贷:预收账款,10800元。确认收入,借:预收账款,10800元,其他应付款,3000元,贷;主营业务收入,13800元。支付工资,借:主营业务成本,10000元,贷:银行存款,10000元。
2022-08-13
你好 把多做的那笔分录 红冲就可以 或者做原来相反分录
2021-04-22
当月就需要开始摊销的
2021-02-07
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×